你好,如果是普票的話是不用繳納的,申報表你打開會自動帶出開票數(shù)據(jù)的,你核對一下,再把免稅的填在增值稅減免稅申報明細表
老師,您好!小規(guī)模納稅人月度不超過15萬,季度不超過45萬,免征增值稅,如果其中一個月超過15萬,季度沒超45萬,要繳納增值稅嗎?15萬和45萬是含稅還是不含稅的數(shù)據(jù)?
老師,我們是勞務派遣公司,是小規(guī)模納稅人,我們是差額征稅,那我們的增值稅申報表怎么填寫,如果季度開票金額沒有超過45萬,怎么填寫,如果超過了45萬又怎么填寫呢?
老師您好,我公司小規(guī)模,一季度銷售含稅額610740,超過季度45萬元,按1%繳納增值稅,增值稅申報表怎么填寫
老師,請問2022年小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票增值稅是零稅率,那么如果季度超過45萬元了納稅申報表怎么填寫?銷售額填哪一欄里?
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,這個季度超過了起征點45萬元,那開的免稅收入要繳納增值稅嗎?如果不交,怎么填寫申報表
銀行當月直接從賬戶扣款的短信服務費,發(fā)票下月才能申請,請問當月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進去可以不? 2.直接修改21.1-2月應收票據(jù) 所有21-24年明細重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補繳的稅款沒有做賬,當時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認收入嗎?
可沒有減免選項啊
《增值稅減免稅申報明細表》,在“二、免稅項目”中,點“添加”,選擇減免項目“0001045308|小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”,填寫對應免稅銷售額及免稅額。
哪里添加
《增值稅減免稅申報明細表》,在“二、免稅項目”中,點“添加”
謝謝老師
不客氣噠? ?祝您工作順利~