現(xiàn)在沒(méi)法查找原因,不用處理,以前的事由代理記賬負(fù)責(zé)
老師,以前賬是代賬做的,9月拿回自己公司重新建賬套錄取8月期初,但是年末結(jié)賬發(fā)現(xiàn)科目余額管理費(fèi)用科目本年累計(jì)數(shù)對(duì)不上,經(jīng)過(guò)核對(duì)是建賬時(shí)漏錄入二級(jí)科目本年來(lái)累計(jì)數(shù)導(dǎo)致的,現(xiàn)在怎么處理?
老師,請(qǐng)教一下。我現(xiàn)在建立一個(gè)公司新賬套,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù),假如我錄入2月份存貨數(shù)據(jù)后,因?yàn)楣疽郧皼](méi)有盤(pán)存,其實(shí)存貨數(shù)據(jù)他并不準(zhǔn)確。那么3月業(yè)務(wù)錄入后,有可能3月盤(pán)存后,賬面數(shù)據(jù)與真實(shí)盤(pán)存不符,那我怎么調(diào)賬才比較合理,不影響其他個(gè)各個(gè)會(huì)計(jì)科目呢
老師,如果之前公司都是代理記賬那做的賬,沒(méi)有做庫(kù)存商品,現(xiàn)在公司實(shí)際上有庫(kù)存商品,之前進(jìn)貨沒(méi)有要票,也賣(mài)的有貨,最近采購(gòu)才要了發(fā)票,想做正規(guī),現(xiàn)在庫(kù)存這塊怎么處理比較好?
去年十月份公司另外新建了一套賬,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)公司其實(shí)以前也有套賬,新做的這套賬沒(méi)有錄期初數(shù)據(jù),現(xiàn)在這個(gè)賬的數(shù)據(jù)要怎么和以前的賬銜接上呢 報(bào)稅了,重新建賬套財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)導(dǎo)入期初
老師您好,我們公司之前是找代理記賬的做的賬,我接收過(guò)來(lái)之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)跟去年的年末數(shù)據(jù)不一致,但是去年已經(jīng)做了審計(jì)了,問(wèn)了記賬公司的說(shuō)是審計(jì)之后他們折回去調(diào)過(guò)賬,所以導(dǎo)致期初期末不一致,現(xiàn)在我該怎么處理?
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說(shuō)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫(xiě)嗎?
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬(wàn),實(shí)繳投入150萬(wàn),那多投的50萬(wàn)需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒(méi)有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動(dòng)產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
那我要做賬呀,期初是按照重新盤(pán)點(diǎn)入賬,還是按照代理記賬給的期初做賬呀
怎么嘎個(gè)杠,不影響我做賬呀
按照代理記賬的期初余額做賬
那賬實(shí)不符怎么辦?
按盤(pán)點(diǎn)結(jié)果調(diào)整,賬面的余額?;蛘卟挥媚遣铑~,以后保持一致那個(gè)差額就是