你好,這個(gè)您可以直接聯(lián)系稅務(wù)局問一下

請(qǐng)問一下老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操有實(shí)操有沒有固廢處理的行業(yè)會(huì)計(jì)實(shí)操可以我可以聽聽課?
老師你好,麻煩問一下,生產(chǎn)型企業(yè)出口免抵退稅申報(bào)的話,有沒有具體的操作流程?或者課件可以購買學(xué)習(xí)一下呢?
老師,我想問一下,實(shí)操課程的內(nèi)容有沒有課件可以下載出來反復(fù)看的呢?
老師,你好!我們這些課程的講義有嗎,聽課沒有看到講義,想打印出來學(xué)習(xí)一下?
老師 我明天面試 我之前學(xué)過實(shí)操 就是有些忘了 我今天晚上需要復(fù)習(xí)什么內(nèi)容 來應(yīng)對(duì)我明天面試呢 我今天剛拍的課程 直播間老師讓我和你們問一下
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


這個(gè)和稅務(wù)局有什么關(guān)系?我指的是會(huì)計(jì)學(xué)堂里面會(huì)計(jì)實(shí)操講解的內(nèi)容
抱歉,我這個(gè)敲錯(cuò)了,我的意思是聯(lián)系客服問下
有客服嗎?我都不知道這回事,怎么聯(lián)系客服呢?
那個(gè)你用電腦登錄學(xué)堂就能看見
又是讓我掃碼加微信問的嗎?
這種好像沒什么用
之前也有過這種,加微信的老師全程不回復(fù),就加了個(gè)微信
對(duì),只能加這個(gè)微信我們也沒有權(quán)利去找客服
害,沒用,加了問的問題也不會(huì)得到回復(fù)的,就是老看到他發(fā)朋友圈,但是不會(huì)回復(fù)問題
你可以登錄學(xué)堂網(wǎng)站上就有客服,你可以試試
好吧,謝謝老師
沒事兒,沒事兒,希望您能能聯(lián)系