同學你好 這樣看沒有問題哦
老師,請問自然人稅務局正常工資薪金中本期收入是稅前收入嗎?基本養(yǎng)老,醫(yī)療等是填寫公司繳納的還是公司和個人繳納合計數(shù)?還有累計子女教育費等是自己輸入數(shù)據(jù)還是需要填寫表格在輸入?
請問農(nóng)民合作社的自己養(yǎng)雞賣,生雞蛋賣的收入是免稅嗎?可以填寫A107020所得減免優(yōu)惠明細表嗎?
老師你好,請問我們是自然獨資企業(yè),2022年第一季度,前任會計申報增值稅申報表時,把圖1申報表第18欄本期減免金額寫錯了,正確的金額為29097.01元,導致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請問老師我這個季度申報時,可以把多余稅款合計數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報表第23欄嗎? (第三張圖片)
老師,請問我在填寫2022年第四季度所得稅申報表時,為什么填寫科技中小型企業(yè)的研發(fā)費用時,填報金額系統(tǒng)自動取的是前三個季度研發(fā)費用金額,而且不能更改,為什么會這樣?正確的做法是什么呢?
老師您好,請問2022年申報了第四季度的財務報表,但是后面反結賬回去,調(diào)整了賬務。現(xiàn)在可以直接不修改,等2023年匯算清繳的時候,重新申報2022年度財務報表,然后2023年第一季度的財務報表期初數(shù)按照正確的填寫,可以嗎?
稅局未及時推送補交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補交申報的24年需要補交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
老師請問快賬軟件(在憑證列表中)因錯了刪除了3號憑證再重新錄了3號憑證再插入到3號位置,為何進不去?麻煩老師教一下!謝謝
老師,這個題答案中的差額現(xiàn)金流量-47.3和-54.5是怎么得出的?折現(xiàn)系數(shù)是怎么出來的?
那稅局這個提示怎么處理呢?什么意思?
營業(yè)外收入不能減免呀
營業(yè)外沒有做減免吧?還有第二點說的是什么意思呢?
這個營業(yè)外收入是銀行結息來的
嗯 兩個表的減免不一樣
兩個表哪個錯了呀?
你得查你的表哪個不對 他倆要一致才可以
老師,是哪里不一致呀?幫我弄出來?
主表第20行和你107020那個表的減免所得不一樣 他倆應該是一樣的
主表20行是32159.49,減免表里面哪個數(shù)不是這個?。?
減免所得額看你這一欄
減免所得額欄是:32159.49,不是一致嗎?
那你刪除了再填寫試試
老師,這兩個填寫是一致吧?
同學你好 對的 要一樣的金額
那我不明白稅局的那個提示是要干嘛呢?要怎么更正這個報表?
按提示的來重新填寫
但是我這個沒有錯吧?
你手動刪除重新填寫這兩個數(shù)據(jù)