久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

甲、乙公司均為增值稅一般納稅人。本年3月甲公司銷售給乙公司的一批產(chǎn)品(乙公司購入該批產(chǎn)品作為原材料,且該原材料已驗收入庫),成本為8000元,不含增值稅價款為10000元,增值稅額為1300元,且甲公司向乙公司開具了增值稅專用發(fā)票,乙公司尚未支付該筆貨款。乙公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。本年5月,乙公司因質(zhì)量問題將該批產(chǎn)品全部退回甲公司,甲公司向乙公司開具了紅字增值稅專用發(fā)票。要求:(1)對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。(2)對乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。

2023-10-16 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-10-16 11:46

(1) 甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理: 借:銀行存款 11300 貸:庫存商品 8000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1300 營業(yè)外收入-銷售退回 2000 (2) 乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理: 借:原材料 -庫存商品 8000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 -1300 貸:應(yīng)付賬款 11300 財務(wù)費用 2000

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
(1) 甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理: 借:銀行存款 11300 貸:庫存商品 8000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1300 營業(yè)外收入-銷售退回 2000 (2) 乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)的賬務(wù)處理: 借:原材料 -庫存商品 8000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 -1300 貸:應(yīng)付賬款 11300 財務(wù)費用 2000
2023-10-16
你好 (1)對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)對乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款,貸:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023-03-13
你好 甲公司 3月 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 5月 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 乙公司 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 5月 借:應(yīng)付賬款,貸:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2022-10-14
你好 (1)對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理 銷售的時候 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 退回的時候 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), ?貸:應(yīng)收賬款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)對乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理 購進 的時候 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 退回的時候 借:應(yīng)付賬款,貸:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023-06-16
你好 (1)對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理 銷售的時候 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本??,?貸:庫存商品 退回的時候 借:主營業(yè)務(wù)收入?,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額),??貸:應(yīng)收賬款 借:庫存商品???,貸:主營業(yè)務(wù)成本 (2)對乙公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理 購進 的時候 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),??貸:應(yīng)付賬款 退回的時候 借:應(yīng)付賬款,貸:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)
2023-06-16
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×