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甲公司向乙公司銷售-批原材料,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價為100000元,增值稅稅額為13000元;甲公司收到乙公司支付的款項存入銀行;該批原材料的實際成本為90000元;乙公司收到原材料并驗收入庫。請進行相關(guān)賬務處理。

2021-12-29 17:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-29 17:02

你好 借:銀行存款 113000?,貸:其他業(yè)務收入100000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13000 借:其他業(yè)務成本?90000 ?,?貸:原材料?90000

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你好 借:銀行存款 113000?,貸:其他業(yè)務收入100000 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13000 借:其他業(yè)務成本?90000 ?,?貸:原材料?90000
2021-12-29
同學你好! 借:銀行存款 226000 貸:其他業(yè)務收入 200000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 26000 借:其他業(yè)務成本 9000 貸:原材料 9000
2021-03-18
你好 丙公司采購單位的分錄? ? ?借原材料,進項,銀行存款?
2022-12-28
您好同學,借銀行存款113000,貸其他業(yè)務收入100000,貸應交稅費、應交增值稅銷項稅額13000,借.其他業(yè)務成本90000貸原材料。
2022-12-28
同學你好 借庫存商品 借進項 貸銀行存款 借銀行 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品
2022-11-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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