你好 股權(quán)變更書還有嗎 用這個來做 借實收資本老股東 貸實收資本新股東
老師,我們就是從原來的工商營業(yè)執(zhí)照變到現(xiàn)在的營業(yè)執(zhí)照,變更的內(nèi)容,有名稱,法人,經(jīng)營范圍,注冊資本,經(jīng)營地址,就合計著,就是除了稅號沒變,其他的全部都變了,然后我們現(xiàn)在呢,是想著說新單位就是變更后的單位要開票,然后以及報稅呀干啥的,所以先想著是把稅務(wù)關(guān)系趕緊遷過來,這個怎么操作呀?
老師,我們老板新搞了個公司,是買過來的,就相當(dāng)于買了個資質(zhì),上個月把稅務(wù)工商都重新弄了了,公司名字啥的變了,新建賬就行是嗎
請問老師,我們公司外賬上實收資本還是別人的名字,我要把這個變更為我們的老板,附件要哪些單證呢? 工商早就變更過來了的就是賬上沒變。
你好老師,我們接手了一家單位。把名字在工商變更了,其他銀行基本戶和納稅識別號都沒變,我們是2020年接受的,做的賬也是從2020年開始做,原來公司的稅務(wù)申報都是0,但是工商顯示有500萬的實收資本,2020年以前的賬我們怎么處理要不要做
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進(jìn)項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報了個稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會不會有風(fēng)險
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個月是申報5月份的個稅對吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報表里面顯示出來?
晚上好老師,計提工資時計提個人所得稅么,分錄怎么寫
需要附股權(quán)變更協(xié)議是嗎?在哪里可以查到呢?
對的,是的,當(dāng)時股權(quán)變更的時候,雙方約定的 你們自己手里都有