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老師8月發(fā)放工資,把工資四舍五入發(fā)放了整數(shù),結(jié)果銀行帳差了1.92元這個怎么處理??

2023-10-15 22:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-15 22:11

您好,沖工資,就是應(yīng)付職工薪酬有貸方余額1.92 借:管理費用-工資 -1.92 貸:應(yīng)付職工薪酬-1.92

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快賬用戶1174 追問 2023-10-15 22:20

不對老師銀行期末余額647.14元,賬上649.06 差額1.92 把工資計算出來小數(shù),發(fā)放時發(fā)了整數(shù),所以差額1.92 怎么處理??

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齊紅老師 解答 2023-10-15 22:21

您好,原來是多發(fā)工資了, 借:管理費用-工資1.92 貸:應(yīng)付職工薪酬1.92 借:應(yīng)付職工薪酬1.92? 貸:銀行? 1.92

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您好,這個的話,你們是可以當做計提管理費用的
2023-10-15
您好,沖工資,就是應(yīng)付職工薪酬有貸方余額1.92 借:管理費用-工資 -1.92 貸:應(yīng)付職工薪酬-1.92
2023-10-15
你好? ? 這個零頭少發(fā)了做營業(yè)外收入? 。 多發(fā)了做營業(yè)外支出即可。??
2021-04-01
這個尾數(shù)差異,可以調(diào)整為費用的
2022-08-15
你好,同學 本期可以沖回,按照正確的調(diào)整,摘要寫清楚
2024-04-08
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