您好,沖工資,就是應(yīng)付職工薪酬有貸方余額1.92 借:管理費用-工資 -1.92 貸:應(yīng)付職工薪酬-1.92

老師上一個會計是先計提四月份的工資結(jié)果現(xiàn)在四月應(yīng)付職工薪酬余額在借方5萬,我五月份的時候跟他的做賬方式不一樣,實發(fā)工資8萬,我如果先計提四月份的工資,把之前的平了,可是等發(fā)放工資的時候,銀行卡這邊又沒法平了,這該怎么調(diào)呢,我想現(xiàn)在當月計提當月發(fā)放,不知該怎么調(diào)賬?
由于表格計算四舍五入導(dǎo)致工資表與實際發(fā)放工資之間有幾分錢的差額(工資表的計算包括小數(shù)點后4位,但是銀行發(fā)放只能取后兩位)請問這個在賬務(wù)怎么處理?
公司工資是兩個月一發(fā)放,我每月都做了計提的賬務(wù)處理,計提是預(yù)估數(shù),現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題,我五六月預(yù)估的工資比實際發(fā)放多出了8萬多,請問這個差異怎么調(diào)?如果反結(jié)帳把六月預(yù)估工資調(diào)成實際發(fā)生的,那么我做的第二季度報表數(shù)據(jù)都會有變動,改后就和稅務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致,這樣處理對嗎?有什么好的方法?
老師8月發(fā)放工資,把工資四舍五入發(fā)放了整數(shù),結(jié)果銀行帳差了1.92元這個怎么處理??
老師8月發(fā)放工資,把工資四舍五入發(fā)放了整數(shù),結(jié)果銀行帳差了1.92元這個怎么處理??
老師,小企業(yè)準則,公司補交2021年的印花稅,可以在現(xiàn)在稅前扣除嗎?
借貸關(guān)系,記賬方法,借貸
采購合同已經(jīng)簽了,付款是階段性的,第一批款已經(jīng)付了,貨沒到,沒有開發(fā)票,怎么做賬,按打款的金額做賬嗎,算到成本里?
老師,我們公司是做煤炭運輸?shù)?,現(xiàn)在司機拉的都是私活,就是從訂單平臺上搶的活,收入轉(zhuǎn)進公司賬戶,我想問一下這種收入怎么開發(fā)票呀?合規(guī)嗎?
工廠電費車間和其他部門混合用一個電表,怎么區(qū)別電費的金額呢?
亞馬遜出口退稅的全流程
我們是租別人廠房使用的,是承租房,需要交一些房產(chǎn)稅之類的嗎?如果不交房產(chǎn)稅,需要交其他的稅嗎?
樸老師,個體戶,線上美團交易的,是否也要申報納稅
請問黃金基金購買的賬戶流水對不上,怎么辦?
招標中退回保證金50020元,50000為保證金,20元應(yīng)為利息如何做賬?
不對老師銀行期末余額647.14元,賬上649.06 差額1.92 把工資計算出來小數(shù),發(fā)放時發(fā)了整數(shù),所以差額1.92 怎么處理??
您好,原來是多發(fā)工資了, 借:管理費用-工資1.92 貸:應(yīng)付職工薪酬1.92 借:應(yīng)付職工薪酬1.92? 貸:銀行? 1.92