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請問老師,當(dāng)月以付款成本費(fèi)用支出還沒有取得發(fā)票,是直接入成本費(fèi)用科目,還是入預(yù)付賬款科目。

2023-10-15 16:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-15 16:30

學(xué)員朋友您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。收到票借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款

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快賬用戶9043 追問 2023-10-15 16:31

好的,謝謝!

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快賬用戶9043 追問 2023-10-15 16:33

我4月有1筆直接入賬了,今月到的發(fā)票,今個(gè)月可否做錯(cuò)賬更正再入賬。

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齊紅老師 解答 2023-10-15 16:41

紅沖以前的錯(cuò)誤科目憑證,再做藍(lán)字正確憑證

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學(xué)員朋友您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款。收到票借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
2023-10-15
可以的,當(dāng)月有收入,當(dāng)月做成本就可以的,這個(gè)收入和成本需要匹配,然后下個(gè)月發(fā)票到了,你在紅沖之前的成本再做發(fā)票的。
2023-04-07
你好 記費(fèi)用科目的?
2023-02-07
可以的,沒問題的哈
2024-03-18
你好,建議沒有發(fā)票的你暫估吧,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估。你想要看哪個(gè)公司暫估的,你可以寫上暫估A公司、B公司等。
2023-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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