您好,工作中這預付賬款/其他應收款科目都是可以的,考試按教材的分錄來哈,我這里沒有教材 借:預付 28000 貸:銀行 28000
物業(yè)公司,預計交的電費怎么做分錄,支付時是用預付賬款科目,收到發(fā)票時借管理費用貸預付賬款嗎?
銀行代扣電費,未收到供電局發(fā)票 借:預付賬款 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)賬支付電話費,未收到發(fā)票 借:其他應付款 待:銀行存款 這兩個分錄對嗎?為什么一個是其他應付款,一個是預付賬款,怎么區(qū)分應該用哪個
請問老師,預付本月電費,用預付賬款還是其他應收款,還是待攤費用科目?題目,預付供電公司本月電費28000元,怎么做分錄
老師,請問下7月預付電費充值1000元,借:預付賬款 1000 貸:其他應付款 1000,8月收到電費發(fā)票(專用發(fā)票)362.62元,借:待攤費用 320.9 應交稅費-增值稅(進項)41.72 貸:預付款項 這樣做分錄對嗎
老師請問,預充電費可以做在其他應付款科目嗎,還是預付賬款科目
老師,3月報稅時有上期留抵稅額13000,這個在明細賬查不到,應該哪里查?
老師你好,新能源車輛購置稅已申報是免稅,現(xiàn)在對方說發(fā)票開錯了沖紅了,我這邊需要作廢申報,作廢申報的時候系統(tǒng)顯示完稅憑證已出,不能作廢申報,怎么辦?車輛購置稅申報繳納后完稅憑證已出還能作廢申報嗎?謝謝
請問下,供應商提供請款資料的送貨單是供應商自已貼好給過來的嗎?現(xiàn)在都是我客戶身份貼送貨單
有一筆收入客戶直接掃廠家的碼打錢給廠家了1400元,我們做收入分錄的時候要怎么做呢?
老師,有一筆服務(wù)費對方先打進款,然后對方現(xiàn)在不打了要求退回去這筆款,沒開過發(fā)票。原路返回這筆款。老師這筆一進一出怎么做分錄呀。
老師,想問下,我現(xiàn)在的公司有個人獨的店,有個小規(guī)模的店,一直有外賬公司代賬,店從23年才開始建立賬,前不久被大數(shù)據(jù)查出來個稅有點問題,外賬公司補稅處理好了,上周稅局又說22年沒建賬有問題,經(jīng)外賬處理又補了一部分稅款,老板現(xiàn)在對外賬有意見想把外賬換了,讓我接手,我學了咱們實操,但是心里還是沒底氣,我怕我處理不好,又怕我接受后稅務(wù)上面又又問題了,我一個人又不是背后有個稅務(wù)公司,我怕我處理不好,但是不接手,我想著是不是浪費了這次機會,又想即怕,你說我應該怎么辦,主要擔心還是后期稅務(wù)在出問題,我怎么處理!
建筑在本省但是不同區(qū)施工,勞務(wù)的個稅在哪里申報?直接在外地施工的個稅在哪里申報呢?
老師好,請問個人申請代開的發(fā)票,在電子稅務(wù)局怎樣查詢是否有審核通過
老師,公司成立時沒有設(shè)置社保繳費基數(shù),現(xiàn)在設(shè)置了,員工離職時補繳了24年的社保費用,款全是員工個人轉(zhuǎn)到公司對公戶然后繳的社保,這種應該怎么做會計科目呢?
施工圖設(shè)計服務(wù)費計在建工程要交印花稅嗎?
借:預付賬款-供電公司 28000 貸:銀行存款28000 借:其他應收款-供電公司電費 28000 貸:銀存28000 都可以是嗎?
您好,是的,都可以的,