你好回來多少?zèng)_多少,比如回來14 借主營業(yè)務(wù)成本暫估-14 貸其他應(yīng)付款-暫估-14
#提問#老師如果我上季度少暫估了本來7.5萬,我暫估成了5.5萬, 并且已經(jīng)銷售做了成本結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)季度我怎么調(diào)回來啊?
老師,我小規(guī)模公司,之前成本票很多沒進(jìn)來,都掛暫估,已結(jié)轉(zhuǎn),上個(gè)季度開進(jìn)來一批成本票,我直接做進(jìn)庫存,忘了充暫估了,這個(gè)季度我要怎么寫沖暫估分錄?
老師,一季度我暫估34萬成本,這季度回來一些票,我怎么沖掉?分錄是?謝謝
老師,您好,請問我上個(gè)季度暫估了 10 萬的成本,然后這個(gè)季度來 5 萬的成本票,請問上個(gè)季度的 10 萬全部沖掉,還是怎么處理呢
老師,暫估成本怎么估?季度利潤大,但是我們有些發(fā)票未回,錢已經(jīng)預(yù)付了,這種暫估成本分錄怎么做?
老師,賣汽車的難道每個(gè)月只有車的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個(gè)月開了,下個(gè)月,再開專票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請問這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
再按發(fā)票正常做一個(gè) 借主營業(yè)務(wù)成本14 貸其他應(yīng)付款14
好的謝謝老師
不客氣,祝工作順利加油
同時(shí)做這2筆分錄,是吧
是的,需要做兩筆分錄才對(duì)的
后面回來的都是差旅費(fèi),交通費(fèi),餐費(fèi)等費(fèi)用票,也是做主營業(yè)務(wù)成本這分錄?
那不符合的你可以做在別的費(fèi)用啊