您好,這個是可以的,可以直接做營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅 旅游業(yè) 增值稅季度沒超30萬,是免征增值稅的,那賬務處理是應交增值稅銷項稅增加,但是免征的稅款,怎么做賬呢?如果做賬 借應交稅費應交增值稅減免稅款 貸主營業(yè)務收入可以嗎?
請問老師,小規(guī)模納稅人未達起征點的減免增值稅分錄應該怎么做?借:應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅額嗎?
小規(guī)模納稅人免征增值稅沒有限額了,那如果一個季度收入45萬,發(fā)生銷售收入時。借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 45 應交稅費-應交增值稅45?3%=1.35 借:應交稅費-應交增值稅 1.35 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免1.35 是這樣走賬嗎?
國家政策季度30萬以內(nèi)免征增值稅,小規(guī)模納稅人:銷售時:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 季度30萬以內(nèi)免增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:營業(yè)外收入-減免稅款 老師幫忙看看這么做分錄對嗎?不對的話怎么改正?
老師好,請問小規(guī)模納稅人季度銷售額未達起征點不用繳納增值稅,應交稅費-應交增值稅能不能做成應交稅費-減免稅款?,如果可以的話,減免稅款還轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?或者做賬時直接把應交增值稅做成營業(yè)外收入可以嗎?
一般 一個地方的供應商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學的時候說增值稅銷項減進項是增值稅專用發(fā)票,銷項是普通發(fā)票也可以抵進項是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補貼賬務處理是 借:應收-乄x(實收部分) 應收-政府補貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風險測評?是需要按什么按鈕,才會風險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
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做成營業(yè)外收入會影響企業(yè)所得稅,能不能做成減免稅款一直掛賬?
可以,可以這樣先掛賬的