您好,1.是的,租憑合同起始日8.1 2.不是的,免租期的房產(chǎn)稅是從價計征 3.要開票的,開票出去是收入,收到供電局的來是成本,利潤為0,本來就不交稅的
我們是商管公司,是區(qū)管委會旗下集團公司的子公司,承接區(qū)內(nèi)一些房產(chǎn)的租賃,自己沒有房產(chǎn),其他公司管理房產(chǎn),出租給商家還有一些公司員工短租,會收取租賃費,公攤能耗,給商家的一簽簽幾年的合同,前幾年免租金,后面幾年打折收,每年折扣不同,單位要求我們按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入成本,收入和支出匹配 問題1對于上述業(yè)務(wù),收租金,房產(chǎn)不是自己的,這個算啥服務(wù),用哪個稅率?公攤能耗尼,用哪個,收取的水電費用哪個?分別開具啥明目發(fā)票 問題2對于收取租金的,有的開票,有的不開票,租金一般一次會交一段時間的,有短租,有1,2年的,還有好幾年的,收取得租金啥時候交增值稅?啥時候交企業(yè)所得稅?不管開不開票,好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0,要求收入成本匹配,收入我要分批確認(rèn)嗎?增值稅一次交了,但是收入按合同期間來確認(rèn)收入繳納企業(yè)所得稅是嗎? 問題三成本這塊,房產(chǎn)擁有者會一段時間給個成本明細(xì),他給我們200.套,我們就簽200套的合同,實際租出100套,那么成本我就分?jǐn)偭?,其實收入和成本不匹?問題四合同確定了,收入和成本的,但是既沒開票也沒收到票,我估怎么入賬?票來了怎么做
老師我是新手會計求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M用嗎 3.還有一些比如辦公費用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費用,沒票沒入管理費用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費,我目前賬是這樣做的,進的時候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報稅系統(tǒng)比如8月報7月的稅,里面有一項工會經(jīng)費的應(yīng)該是報工資的,我都是報的6月工資,因為7月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實際是多少,有時候會有調(diào)整,這樣我報稅系統(tǒng)報的是不就不對,那要怎么更正) 6.報個稅的時候工資跟實際報的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因為發(fā)的時候可能有加班費,報的時候沒算,如果這個月沒發(fā)工資要報個稅嗎,2個月一起報就超過了5000這個要怎么處理
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認(rèn)了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師 ,前兩天專管員要過去一趟:原因是公司收入少成本多,我們成立半年,2020年9月開始,是分公司,公司做民宿,就是三個公司的業(yè)務(wù),我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù),就是公司收毛坯房裝修,然后運營出租出去,我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費,這些款前期都是直接到總部一家裝修公司,我們本地還沒有裝修公司,所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶,我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費收入和往來,轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡,合同裝修也簽的總部,所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六,只有16單,人員工資社保5人,房租辦公費一共有13萬,專管員找我就是費用大,了解業(yè)務(wù),說裝修這塊兒要報驗要給當(dāng)?shù)亓舳悾蝗灰?,總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)兀偛恐皇谴?,讓?dāng)?shù)厝ソ?,我想了想感覺總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員,因為裝修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部,費用走那邊,他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅,不過人工材料總部沒走賬,總部年前讓注銷分公司,注冊子公司,在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了,準(zhǔn)備稅務(wù)報到,現(xiàn)在出了這事,我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼,說我們有子公司,要注銷
幫租客代繳電費10萬+以上(在我公司的對公賬戶扣款電費的),后面對私跟他收回,因為租客的營業(yè)執(zhí)照還沒辦下來,所以還不能開票給他,像這樣子的話,那我公司的費用成本就增加了,我應(yīng)該怎么樣子做才對? 此電費只是我公司代交,費用是租客產(chǎn)生的費用,我公司是出租廠房給他,但因為對方的營業(yè)執(zhí)照沒辦好,沒有辦理結(jié)算戶,所以是我公司先從對公賬戶扣款交,然后再跟他從對私賬戶收回。這樣子的話就等于我司的成本費用高了,那如果我要做賬的話,我要怎么樣子才對?因為現(xiàn)在還沒有辦理好開票,所以沒有收入這家公司
匯算清繳工資薪酬怎么調(diào)整
老師好,文化事業(yè)建設(shè)稅,比如一個季度開票金額為8萬元,還有兩萬沒有開票的收入,那是按照8萬交還是按照10萬交
老師,長期借款計算財務(wù)費用是用攤余成本??實際利率嗎?另外攤余成本怎么計算
老師您好,公司賣舊貨,電腦,顯示屏,飲水機之類,開票的內(nèi)容寫電子產(chǎn)品可以嗎,公司的營業(yè)執(zhí)照上有電子產(chǎn)品,
老板家里買冰箱發(fā)票開公司能入賬嗎
老師,晚上開發(fā)票會被查嗎?
公益性捐贈,有銀行轉(zhuǎn)賬,但是沒有票據(jù),可以稅前扣除嗎?
老師你好,24年暫估了成本(借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估)。25年取得該采購成本票這樣做賬對嗎?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 同時沖紅24年暫估(借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù))
老師投資資產(chǎn)的企業(yè)所得稅處理和特殊性重組稅務(wù)處理的區(qū)別和相似處講講吧
老師,進銷存匯總表入庫金額是不是含稅單價的?我司進銷存匯總表顯示是不含稅單價
2.要查一下稅源才能確定是否都有錄入從價計征,如果出租前沒有錄入數(shù)據(jù),現(xiàn)在出租有沒有影響? 3.我司是小規(guī)模,沒有要増值稅票,電費是普票,不能抵稅,現(xiàn)在10月份要是租客轉(zhuǎn)到我的對公賬戶這筆電費,那我是否就要給他開一個銷售票也可以開租金的稅票嗎?應(yīng)該是什么名字?可是這樣子它就會產(chǎn)生稅,我應(yīng)該怎樣子才能把這個稅抵掉,不用交稅
您好,2.沒有影響的,房產(chǎn)稅的稅源自己采集的 2.他用的電就開電費,因為他沒有電費稅務(wù)會找他的,生產(chǎn)怎么沒有電耗用的。開的項目就是電費(跟供電局開給我們的一樣),小規(guī)模不能抵扣,產(chǎn)生了稅,這個沒有辦法的
因為是租客原因,那我可以跟租客收回這個電費產(chǎn)生的稅,請問會產(chǎn)生哪些項目的稅?
您好,增值稅和附加稅,印花稅,所得稅沒有,因為有成本發(fā)票
老師,請問増值稅是開票金額的5%?附加稅?印花稅?這兩個稅是怎么算?
您好,増值稅是開票金額的5%? 附加稅(城建稅 市7%或縣5%%2B教育附加 3%%2B地方教育附加2%)印花稅0.1%
好,謝謝老師的耐心解答
増值稅100000*0.05=5000 城建稅5000*0.05=250 教育附加稅5000*0.03=150 地方教育附加稅5000*0.02=100 印花稅? 麻煩老師再幫我看一下,謝謝
您好,是的,印花稅=100000*0.001=100 其他都是您計算的哦
謝謝老師租客在8月的水電不多,合計3萬+(9月對私賬戶收回了),9月水電11萬+(等下周租客執(zhí)照相關(guān)手續(xù)辦齊,就可以轉(zhuǎn)到我司對公賬戶) 問題: 請問8月對私已收的3萬還有必要在10月跟這11萬一起補過來嗎?(如問題不大就不想搞這么麻煩)
您好,對私的賬務(wù)沒有在我們賬上處理,不查賬啥事沒有的,這個我不好說哈,
謝謝老師
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! ?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
老師,我突然想起來又有個問題要請教你,廠房全面積一個租客承租了,明天10月簽租憑合同,免租4個月,合同是8月起租。 1.房產(chǎn)稅是從什么時候開始計算? 2.房產(chǎn)稅是如何計算出來?基數(shù)?
您好,這個房子是我們的吧, 1.房產(chǎn)稅不是從租就是從價,8.9.1.11月免租就是按我們的房產(chǎn)原值來從價計征1.2%,12月按租金計算12% 2.從價計征(余值計稅):應(yīng)納稅額=房產(chǎn)計稅余值×適用稅率1.2%=應(yīng)稅房產(chǎn)原值×(1-扣除比例)×適用稅率1.2%
老師,對,業(yè)主沒錯的。問題1明白(現(xiàn)在還是減半征收即6%),2不太懂
您好,我們賬上這個房子多少價值,要按這個申報從價房產(chǎn)稅的,您還沒有申報趕緊報,要交滯納金的,是什么時候的房產(chǎn)證