你好!你做個股東會決議,是可以的
實收資本未到賬,其他應付款掛賬太多,可以轉(zhuǎn)入資本公積嗎
老師,之前公司做賬實收資本沒到賬了,就做了借:其他應收款(法人和股東) 貸:實收資本,現(xiàn)在需要調(diào)整下,做的:借:實收資本 貸:其他應付款,那其他應收款需要做調(diào)整嗎。?
老師,公司股東入資去年入賬實收資本,今年想更改為股東借款,調(diào)賬為其他應付款,可以嗎?
老師:股東賬面上其他應付款太多,可以調(diào)整到實收資本里嗎?
公司注冊資本一千萬,目前賬面實收資本336萬,之前會計做賬把股東轉(zhuǎn)進來的投資款做成其他應付款,現(xiàn)在可以把其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本里面嗎
企業(yè)所得稅年報資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表,只能確定款收不回來報損才能填嗎,計提壞賬能在這張表調(diào)增嗎?
個人所得稅計提并發(fā)放分錄
假設信用證開了10萬(其中3萬元是保證金),支付保證金時,借:其他貨幣資金-信用證保證金3萬,貸:銀行存款3萬 另外7萬計入哪里短信借款嗎。
@apple老師,其他老師別接 請教個問題,就是周轉(zhuǎn)材料科目以前只有一級明細直接用了,實際業(yè)務有攤銷的 還有低值易耗品,我這個月想分具體科目二級明細,怎么分比較好
年應納稅所得額?指的是什么
資產(chǎn)2788負債2896資產(chǎn)負債率是多少
老師好,請問想把合同復印件放憑證后面,要復印哪些頁呢?
庫存商品減值怎么做完整分錄
老師:社保的繳費基數(shù),是應該發(fā)工資,包含獎金、津貼和補貼嗎?
老師權(quán)益如果是1總的怎么是1+0.6呢?總的不是1嗎
哦,說錯了,是股東的其他應收款
股東欠公司錢
你好!這個當然不能當投資了
所以,我覺得奇怪,我們的會計居然對我說:其他應收款-股東,可以把他欠公司的錢轉(zhuǎn)到實收資本里?!股東欠公司的錢,還是做實收資本?
你好!股東欠公司的錢,應該還給公司。