什么原因的?是少做了收入吧?
請(qǐng)問(wèn)收到稅務(wù)局增值稅和城建稅附加稅的退稅怎么做賬呢?都是以前年度的繳納的稅款,今年因?yàn)橐咔橐呀?jīng)免交增值稅了
我公司是一般納稅人,因稽查要補(bǔ)繳2018年增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅, 這個(gè)賬務(wù)上該怎么調(diào)整增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅 這些以前年度的稅
企業(yè)補(bǔ)以前年度的增值稅及所得稅繳納滯納金賬務(wù)怎么處理
老師,公司23年收到稅局通知,提供相關(guān)資料退回了19年繳納的增值稅和附加稅,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
老師,今年繳納以前年度的增值稅,附加稅和所得稅,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專(zhuān)票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷(xiāo)售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N(xiāo)售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
不是,是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,成本調(diào)出。
借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎?
是實(shí)際有業(yè)務(wù)的,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款, 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,貸銀行
借以前年度分調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅。
有實(shí)際業(yè)務(wù)的
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出最后余額怎么平呢
那就按照上面的來(lái)做就可以的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快