做賬時借工程施工,貸是應付職工薪酬 再做個借應付職工薪酬貸付款
老師,原來做在勞務成本里的,職工開來的勞務發(fā)票,怎么調(diào)賬 是 借:勞務成本-1000 貸:預付賬款-1000 借:銷售費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:預付賬款 是不是這樣?
老師,計提農(nóng)民工工資時分錄: 借:工程施工-勞務成本 貸:應付職工薪酬 以后發(fā)放時:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款等 然后結轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務成本 貸:工程施工-勞務成本 這樣對著沒?能不能計提的時候直接:借:主營業(yè)務成本 貸:應付職工薪酬
請問下我們有個勞務派遣的人員。我們支付給勞務派遣公司的分錄是怎么做的呢? 借:勞務費 貸:銀行存款 還是 借:職工薪酬 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
之前做賬是 借:勞務成本 1000 貸:應付職工薪酬 1000 后邊才知道這個勞務費是對方以后給開發(fā)票 現(xiàn)在調(diào)賬 是不是應該做 借:應付職工薪酬 1000 貸:應付賬款-暫估
有勞務費發(fā)票,做賬時借工程施工,勞務費貸是直接付款還是貸應付職工薪酬???然后再做個借應付職工薪酬貸什么什么付款
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
那這樣的話就屬于工資薪金范疇了吧
那這樣的話就屬于工資薪金范疇了吧 是的