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老師,原來做在勞務(wù)成本里的,職工開來的勞務(wù)發(fā)票,怎么調(diào)賬 是 借:勞務(wù)成本-1000 貸:預(yù)付賬款-1000 借:銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:預(yù)付賬款 是不是這樣?

2020-09-29 06:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-29 06:53

你好! 對的,可以的,思路是對的

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快賬用戶2701 追問 2020-09-29 06:54

好的老師 到時勞務(wù)成本會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?

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齊紅老師 解答 2020-09-29 06:55

你好!對的 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本

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快賬用戶2701 追問 2020-09-29 06:56

和原來一樣,把他結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里

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快賬用戶2701 追問 2020-09-29 06:56

現(xiàn)在還有勞務(wù)成本這個科目嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-29 06:57

月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶2701 追問 2020-09-29 07:00

調(diào)整的話 我到時把1000直接做到當(dāng)期的工資里就行吧

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齊紅老師 解答 2020-09-29 07:07

是的,你的理解很對

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快賬用戶2701 追問 2020-09-29 07:11

好的老師 計提工資的話 憑證按工資表上的 到時總體計提工資是 銷售費用少計提 1000 可以把?

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齊紅老師 解答 2020-09-29 07:13

你好! 可以的。你的理解很對

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快賬用戶2701 追問 2020-09-29 07:24

老師,原來勞務(wù)成本是做在產(chǎn)成品里的,是不是到時也是結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品成本?

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齊紅老師 解答 2020-09-29 07:54

你好! 需要的,需要結(jié)轉(zhuǎn)記入產(chǎn)品成本的

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