您好, 印花稅不用計(jì)提,計(jì)入稅金及附加里面
公會(huì)經(jīng)費(fèi),我直接 借管理費(fèi)用:公會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款可以嗎? 還是需要計(jì)提。計(jì)提計(jì)入什么科目
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)都要按百分之二計(jì)提嗎?我們公司好像只有上繳的部分直接計(jì)入管理費(fèi)用,留的那部分可以不計(jì)提嗎
老師,單位部分的社保之前的會(huì)計(jì)沒有計(jì)提,就繳納的時(shí)候直接計(jì)入管理費(fèi)用——社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),可以嗎?
印花稅需要計(jì)提嗎? 我公司之前的會(huì)計(jì)是計(jì)入的管理費(fèi)用 所以我都沒有計(jì)提 直接入的管理費(fèi)用 可以這樣做嗎?
12月用計(jì)提第四季度的印花稅嗎?還是可以直接計(jì)入管理得用
老師口格部分要手寫嗎
老師,一個(gè)月做完帳,報(bào)稅的數(shù)據(jù)和報(bào)表的數(shù)據(jù),有哪是需要一致的
公司和個(gè)體戶之間簽無息借款合同 就是個(gè)體戶借公司的錢 那個(gè)體戶涉及什么稅嗎?
老師,在什么情況下需要計(jì)提地方,教育,城市維護(hù)建設(shè)稅
老師你好!我想問一下我現(xiàn)在公轉(zhuǎn)私,一個(gè)工人不干了,工資要給結(jié)清,他是一萬(wàn)元,這個(gè)月還沒有申報(bào)工資,我想問一下這個(gè)錢可以給他一次發(fā)完嗎?那個(gè)個(gè)稅會(huì)不會(huì)在我的公帳上扣了呢?
老師最后一個(gè)口怎么填
增值稅附加是減半增收的,這個(gè)是根據(jù)什么優(yōu)惠政策
稅務(wù)師口碑班預(yù)習(xí)階段和基礎(chǔ)階段的講課教師怎么不是一個(gè)人呢?
老師,您好!請(qǐng)教您 體系認(rèn)證的老師來我們企業(yè)住宿的增值稅專用發(fā)票開我們企業(yè)的抬頭,就是招待客人的住宿費(fèi),我們企業(yè)能抵扣嗎? 謝謝老師!
老師您好,我想問一下就是別人公司從我們給他們開的發(fā)票金額里面扣除了管理費(fèi),我該計(jì)入哪個(gè)科目好呢?建筑行業(yè)
那計(jì)入管理費(fèi)用是錯(cuò)的了? 必須計(jì)入稅金及附加里面嗎?
是的,最新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那我就前2個(gè)季度都是計(jì)入的管理費(fèi)用 需不需要修改啊
可以紅沖下,再更正過來
怎么紅沖 我當(dāng)時(shí)做的是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
借:管理費(fèi)用-
借:銀行存款%2B
然后再做借:稅金及附加-印花稅 貸:銀行存款
是的, 就是你說的這樣的
那我前面兩個(gè)季度這樣改 是可以的 那第3季度呢? 我已經(jīng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表了 需不需要更正報(bào)表?
你下個(gè)季度再更正就可以
那第三季度已經(jīng)交了印花稅了 是這個(gè)月交的 是不是不影響第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表 到時(shí)候只需要更正前面兩個(gè)季度的就行了 三季度的 直接做到10月份的賬上 借:稅金及附加 貸:銀行存款 就可以了
是的,就是你說的這樣的
那老師 我可不可以 直接做到第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里面 到時(shí)候更正一下財(cái)務(wù)報(bào)表就行了? 還有就是我們的小規(guī)模納稅人 第三季度是不交增值稅和所得稅的 就交了一個(gè)印花稅 這個(gè)印花稅 如果不計(jì)提 是不體現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表里面的嘛? 對(duì)不對(duì)啊
會(huì)體現(xiàn)在稅金及附加里面,。你還要更正前面的分錄才可以的
我前面兩個(gè)季度的印花稅 先做借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))貸:銀行存款(負(fù)數(shù))然后再更正借:稅金及附加貸:銀行存款 然后再結(jié)賬嘛 前面這兩個(gè)季度的是要體現(xiàn)在第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里面的嘛 而第三季度該交的印花稅 我直接做到10月份的賬上嘛 借:稅金及附加 貸:銀行存款 是不是這樣的?
是的,就是你說的這樣的,沒有錯(cuò)
謝謝老師了 費(fèi)心了
不客氣,很高興幫您