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老師,21年開(kāi)具了銷(xiāo)售發(fā)票,23年拿到了購(gòu)入發(fā)票,現(xiàn)在怎么去進(jìn)行賬務(wù)處理

2023-10-12 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-12 16:36

你好,21年沒(méi)做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎?

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快賬用戶(hù)7385 追問(wèn) 2023-10-12 16:40

之前代賬公司都是當(dāng)時(shí)手里有啥進(jìn)項(xiàng)票就立馬抵了,他們的做賬方式是, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 沒(méi)走庫(kù)存商品科目

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:43

那你現(xiàn)在把這個(gè)發(fā)票貼上去當(dāng)年的

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快賬用戶(hù)7385 追問(wèn) 2023-10-12 16:45

當(dāng)年也沒(méi)入貼到哪里,我給您發(fā)的分錄就是當(dāng)時(shí)21年看到成本票直接做的分錄,當(dāng)時(shí)沒(méi)這張票

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:49

你把23年的發(fā)票貼到21年轉(zhuǎn)分錄的后邊,如果有進(jìn)項(xiàng)就抵扣在今年

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快賬用戶(hù)7385 追問(wèn) 2023-10-12 16:54

21年沒(méi)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本呀,沒(méi)抵它的

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快賬用戶(hù)7385 追問(wèn) 2023-10-12 16:56

比如當(dāng)時(shí)賣(mài)了一臺(tái)電腦,但是抵扣的成本是拿到的桌子的發(fā)票抵了

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:56

那你需要做以前年度損益調(diào)整,修改申報(bào)表和年度報(bào)表了這樣

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快賬用戶(hù)7385 追問(wèn) 2023-10-12 16:57

它的業(yè)務(wù)都是是這樣做的

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快賬用戶(hù)7385 追問(wèn) 2023-10-12 16:58

現(xiàn)在修改申報(bào)表和年度報(bào)表有風(fēng)險(xiǎn)吧,從成立到現(xiàn)在,一直都是這樣的

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:59

是的風(fēng)險(xiǎn)肯定的,修改申報(bào)表

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快賬用戶(hù)7385 追問(wèn) 2023-10-12 17:00

了解了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-12 17:09

不客氣祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步加油

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重開(kāi)發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-03-18
你好,當(dāng)時(shí)做了收入嗎?借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款, 借以前年度損益調(diào)整 貸庫(kù)存商品匯算清繳納稅調(diào)減
2023-08-11
同學(xué)你好 外購(gòu)的不應(yīng)該視同銷(xiāo)售 只需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024-01-22
你好,直接紅沖今年的收入,然后再做發(fā)票的就可以了,一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響。
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