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老師,21年開具了銷售發(fā)票,23年拿到了購入發(fā)票,現(xiàn)在怎么去進行賬務處理

2023-10-12 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-12 16:36

你好,21年沒做結轉成本的分錄嗎?

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快賬用戶7385 追問 2023-10-12 16:40

之前代賬公司都是當時手里有啥進項票就立馬抵了,他們的做賬方式是, 借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款 沒走庫存商品科目

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:43

那你現(xiàn)在把這個發(fā)票貼上去當年的

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快賬用戶7385 追問 2023-10-12 16:45

當年也沒入貼到哪里,我給您發(fā)的分錄就是當時21年看到成本票直接做的分錄,當時沒這張票

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:49

你把23年的發(fā)票貼到21年轉分錄的后邊,如果有進項就抵扣在今年

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快賬用戶7385 追問 2023-10-12 16:54

21年沒轉對應的成本呀,沒抵它的

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快賬用戶7385 追問 2023-10-12 16:56

比如當時賣了一臺電腦,但是抵扣的成本是拿到的桌子的發(fā)票抵了

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:56

那你需要做以前年度損益調(diào)整,修改申報表和年度報表了這樣

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快賬用戶7385 追問 2023-10-12 16:57

它的業(yè)務都是是這樣做的

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快賬用戶7385 追問 2023-10-12 16:58

現(xiàn)在修改申報表和年度報表有風險吧,從成立到現(xiàn)在,一直都是這樣的

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齊紅老師 解答 2023-10-12 16:59

是的風險肯定的,修改申報表

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快賬用戶7385 追問 2023-10-12 17:00

了解了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-12 17:09

不客氣祝你學習進步加油

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你好,21年沒做結轉成本的分錄嗎?
2023-10-12
重開發(fā)票 借:應交稅費-增值稅-進項 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出
2024-03-18
你好,當時做了收入嗎?借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸應付賬款, 借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品匯算清繳納稅調(diào)減
2023-08-11
同學你好 外購的不應該視同銷售 只需要做進項稅額轉出
2024-01-22
你好,直接紅沖今年的收入,然后再做發(fā)票的就可以了,一正數(shù)一負數(shù)不影響。
2023-06-08
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