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21年還沒有做匯算清繳,但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)20年收到款,做了未開發(fā)票收入,21年又開具了發(fā)票但沒有沖20年那筆未開票收入,現(xiàn)在要怎么處理?

2022-05-06 06:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-06 08:12

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)收賬款 紅沖你的收入,然后你的增值稅申報(bào)表也得去修改 匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類,其他填寫帳載金額就可以的

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快賬用戶8664 追問 2022-05-06 09:22

老師可以再解釋的更清楚一些嗎

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齊紅老師 解答 2022-05-06 09:25

你好,具體的哪一個(gè)不清晰?是那個(gè)分錄你沒有看懂嗎?跨年的分錄。

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快賬用戶8664 追問 2022-05-06 11:42

假如20年確認(rèn)了未開票收入10600當(dāng)時(shí)分錄是: 借:應(yīng)收賬款10600 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)600 在21年開具了發(fā)票,又做了相同分錄 22年借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)10600 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)600 貸:應(yīng)收賬款10600,同時(shí)更正2021的增值稅申報(bào),21年財(cái)務(wù)報(bào)表,所得稅年報(bào)納稅調(diào)整表,其他填在賬載金額10600,這樣后面會(huì)產(chǎn)生收入類的調(diào)減金額,是這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2022-05-06 11:49

你好 是的,是這么做的。

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快賬用戶8664 追問 2022-05-06 12:59

更正20年增值稅申報(bào)表時(shí)會(huì)產(chǎn)生退稅,會(huì)不會(huì)被稅管員關(guān)注

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齊紅老師 解答 2022-05-06 13:00

你好 這個(gè)不好說,不一定。

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借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 貸應(yīng)收賬款 紅沖你的收入,然后你的增值稅申報(bào)表也得去修改 匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表收入類,其他填寫帳載金額就可以的
2022-05-06
你好,那你今年就別填寫了。今年調(diào)增就可以的。
2022-03-16
你好,之前的問題具體是? 請(qǐng)不要點(diǎn)名提問,謝謝
2021-03-27
你好 借以前年度損益 調(diào)整等 貸銀行?
2021-09-08
你好 需要的 減少你的收入 納稅調(diào)整明細(xì)表收入里
2021-05-07
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