可以的,你有經營范圍就行。
我司簡稱A在B的項目中為C提供信息技術外包服務,與小規(guī)模B簽訂合同開具信息技術服務普票6個點,B支付我司外派員工的薪酬。期間我司員工在工作中產生的打車住宿費,發(fā)票交給C,C將錢打給B,B在將錢打給我司,我司需要開具對應金額的發(fā)票。請問這樣處理是否合適,是否有更合適的處理方式。
老師,您好,個人給我們公司提供的技術服務,總金額是25000,他說開不了票,他可以把稅點25000/1.06*0.06的稅額打給我們,讓我們自己開,這個可以嗎,老師,我們自己開
老師,您好,個人給我們公司提供的技術服務,總金額是25000,他說開不了票,他可以把稅點25000/1.06*0.06的稅額打給我們,讓我們自己開,這個可以嗎,老師,我們自己開
老師您好問下一下,我和對方簽了一份4162700的合同,按現代服務技術服務開的轉票,然后我把這個工程再報包給別人,但是包給別人的金額也就是這個數3927075.472,在別人給我按照這個數來的3個點的票,再加多少就能盈利我應該讓對方給我多加幾個點?
@財務丫丫?老師我想問下,比如A給我公司開具域名轉讓,我再把這個域名給B,我其實是承擔了中間人,和給B提供服務,但是A給我開的是技術服務,我給B開的也是技術服務,但是好處費是另外一個公司打給我公司的,這樣可以嗎。我有把好處費的發(fā)票開具給對方,然后我全額按6%去交了增值稅。但是就是A給我開了多少的技術服務,我就開多少的金額的技術服務發(fā)票給B,只是好處費單獨開了,這樣可以嗎
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉讓股權收入3000萬元。經稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產經營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數
會計準則租用廠房3年 買的二手空調 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產經營情況為:(1)取得產品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,那A開了100萬技術發(fā)票給我,我又開了100萬技術發(fā)票給B,這樣可以是吧。我承擔了A和B的中間人,和提供服務,居間費就是好處費是另外一個公司打給我公司。
你最起碼得有一部分利潤。你這種有風。
那要不然就是好處費不單獨開票,我的利潤就是總開票金額的2%,比如進100,開120出去這樣可以嗎
可以的,可以這么做的
那好處費又是另外一個公司打款給我的,我開票也是給他開了技術服務,就不是A公司打給我的好處費,按道理來說不是我給A和B之間做業(yè)務,要A或者B給我打好處費么。
三流不一致的,你出一個委托書
是給我好處費的那個公司出具委托書嗎
還是說A公司委托給好處費的那個公司,然后給我打款好處費這樣
發(fā)票上的購買方委托付款人付款給你。