你好;? 1; 可以開票的; 個人就算開也是按免稅普票開 ; 年6%來算稅額 ; 不對的??
老師,四個人提供服務(wù),我們只讓他們中的一個人去把總的金額開勞務(wù)發(fā)票給我們可以嗎?
老師,您好,我想問一下,我們公司從外面?zhèn)€人那里采購的軟件服務(wù)總共付了25000,這種這個個人是不是只能去找稅務(wù)局代開6個點的專票給我們公司,不含稅金額25000/1.06,稅額25000/1.06*0.06
老師,您好,我想問一下,我們公司從外面?zhèn)€人那里采購的軟件服務(wù)總共付了25000,這種這個個人是不是只能去找稅務(wù)局代開6個點的專票給我們公司,不含稅金額25000/1.06,稅額25000/1.06*0.06
老師,您好,個人給我們公司提供的技術(shù)服務(wù),總金額是25000,他說開不了票,他可以把稅點25000/1.06*0.06的稅額打給我們,讓我們自己開,這個可以嗎,老師,我們自己開
老師,您好,個人給我們公司提供的技術(shù)服務(wù),總金額是25000,他說開不了票,他可以把稅點25000/1.06*0.06的稅額打給我們,讓我們自己開,這個可以嗎,老師,我們自己開
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
沒懂,那我們購買方自己怎么開呢
你好;? 你們只是以個人 名義去代開發(fā)票; 而不是以你公司名義去 開票哈 ;? ? ?
我是購買方,我以他供貨方個人的名義去稅務(wù)局代開發(fā)票?
你好 ;? ? 意思是 你公司與個人 比如張三發(fā)生業(yè)務(wù); 你要發(fā)票來入賬;但是張三不開; 你公司 以張三名義作為銷售方 給你公司開票? (你公司作為購買方? ) ;代開發(fā)票 承擔稅費? ?來開票給你入賬??
這樣可以是嗎,老師,去當?shù)囟悇?wù)局代開嗎還是怎么弄
那對方是不是要給我們打稅額25000/1.06*0.06呢
1. 是的; 去稅務(wù)局代開發(fā)票 哈 ; 2.? ? ? 對方是 個人; 目前個人名義開票增值稅和附加稅都是免征的 ;? 所以不會產(chǎn)生增值稅和附加稅哈;要繳納印花稅的? ?; 你們支付勞務(wù)費? ? 記得代扣個稅即可? ?
去我當?shù)囟悇?wù)局是嗎,那我具體需要讓這個個人給我們打多少錢呢,合同金額是25000
你好1; 是的;? 當?shù)毓?;2.? ? ? ? 按照你 25000*(1-20%)*20%計算? ? ?個稅? ? ;? ?印花稅 = 25000*萬分之三? ? ;? 用25000減去這兩個稅種的金額; 就是支付金額? ?
為什么要計算個稅呢,老師,意思是我們自己開也可以,但是需要他給我們轉(zhuǎn)25000*(1-20%)*20%+25000×萬分之三?
你好; 你們要代扣 勞務(wù)費的個稅的? ;? 不用轉(zhuǎn)給你; 你 支付25000的時候? ?扣除這兩個稅費錢就行了。 扣除后的金額支付給個人。? ?
謝謝老師,但是我不懂為什么要代扣這個勞務(wù)費的個稅,不太懂
?你好;? ? 因為稅務(wù)局代開發(fā)票的時候; 只會收取增值稅和附加稅以及 印花稅 (個稅是沒有扣除的; 要求現(xiàn)在是勞務(wù)費的個稅要求支付方企業(yè)代扣的 ;? ? 這個是很早就執(zhí)行的文件; 估計是你沒有注意 看到文件 哈? ?)
就是說如果我去替他代開的話,稅務(wù)局只會收取25000的萬分之三的印花稅是嗎
?你好;? ? ? 是的;? ? 因為增值稅和附加稅是免征的 ; 印花稅在稅務(wù)局繳納; 個稅你? 申報代扣? 報個稅? ?
非常感謝老師!我懂了,是不是這樣理解的,因為對方是個體戶嘛,所以我在給他付款25000的時候需要代替他繳納個稅對吧,因為個體戶所以就更個人一樣,他所得是25000,所以就需要代他扣交個稅25000*(1-20%)*20%稅率=4000的個稅,實際支付給他25000-4000=21000,又因為這個個體戶不給我們開票,讓我們自己開,產(chǎn)生的開票費用他們自己承擔,開票費用只有印花稅也就是25000*萬分之三=7.5,那么就是我們公司實際支付給他25000-4000-7.5=20992.5對嗎,老師,我的理解對嗎
?你好;? ? 1. 對方是個人 ;才需要代扣個稅? ;2. 對方是個體戶了。? 對方 不用你去代扣個稅; 你個人? 和個體戶是不一樣的哦 ; 你別弄錯了??
真的非常感謝老師的提醒,學(xué)生明白了,反正就是說不管是個人還是個體戶,我自己去稅務(wù)代開,只需要自己支付印花稅25000*萬分之三=7.5的費用就可以了對吧
1. 是的; 對方不給你開; 你可以申請代開 ; 個體戶不用你代扣個稅; 但是你支付的時候要 扣除繳納的這部分稅費; 不然你虧本了。? ? 針對個人的話; 就得代扣個稅哈 ;? ?