正常按賬面長攤,正常攤銷即可

1.在固定資產(chǎn)尚未達(dá)到可使用狀態(tài)前所發(fā)生的長期借款利息應(yīng)當(dāng)資本化,計入“在建工程”賬戶。()2.企業(yè)收到所有者投入的資金時,應(yīng)全部計入“實收資本”賬戶。3.購入材料在運輸途中發(fā)生的合理損耗不需要單獨進(jìn)行賬務(wù)處理。4.存貨盤盈是指在財產(chǎn)清查中存貨的實際數(shù)小于賬存數(shù)。()5.無論是固定資產(chǎn)盤盈還是盤虧,經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷后,“待處理財產(chǎn)損溢一待處理流動資產(chǎn)損溢”賬戶應(yīng)該無余額。()6.養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險全部由職工個人繳費。()7.小企業(yè)購買商品發(fā)給職工,應(yīng)通過“應(yīng)付職工薪酬一職工福利費”核算。()8.采用先進(jìn)先出法,便于日常計算發(fā)出存貨及結(jié)存存貨的成本。()9.隨同商品出售不單獨計價的包裝物的成本應(yīng)該轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)成本。()10.因為管理不善造成存貨霉?fàn)€、變質(zhì)、丟失其對應(yīng)的增值稅進(jìn)項稅額不能轉(zhuǎn)出。()判斷題謝謝老師。!
老師好,我收到一家公司往來款詢證函,是我們公司當(dāng)時跟這家公司采購的一個大型設(shè)備,合同金額300萬,約定分幾次支付完。我當(dāng)時因為沒有拿到全部300萬發(fā)票,就對這個固定資產(chǎn)計算了不含稅價格做了暫估入庫,貸長期應(yīng)付,然后每次支付完拿到發(fā)票以后,先沖掉不含稅的長期應(yīng)付,再做借固資,進(jìn)項,貸長期應(yīng)付,現(xiàn)在詢證函上的上年年底余額跟我賬戶余額有差異,他的余額是含稅價,我的是不含稅價,但是乘以13的稅率以后金額就一致了,這種我能給他蓋章嗎
老師,您好,企業(yè)中經(jīng)常簽署服務(wù)合同,比如市場推廣費用合同以及設(shè)備維保服務(wù)合同,但是并不是年初簽訂,可能是年度中某個月開始服務(wù),一年服務(wù)期,會涉及服務(wù)期限跨年了,費用合同簽署的時候一次性支付并且收到發(fā)票了,這種情況可以把一年的費用全部計入付款年度嗎?還是說需要分?jǐn)偟较乱荒昴??分?jǐn)偟脑捰行┖贤⒉皇悄軠?zhǔn)確計算每月金額的,怎么處理呢?這個是否分?jǐn)偤头?wù)合同金額大小有關(guān)嗎?而且這種合同很多,實踐中分?jǐn)偟脑拰τ谪攧?wù)人員工作也是十分困難,很難每一合同都記得分?jǐn)偰亍?/p>
老師好,在供應(yīng)商處采購了一批工具,己暫估入賬生產(chǎn)全部領(lǐng)用金額比較大,當(dāng)時計到長期待攤費用里3年分?jǐn)偟?,后面補簽的合同,開票以合同金額為準(zhǔn),入賬金額多出一萬多,現(xiàn)在這賬怎么處理?
老師好,在供應(yīng)商處采購了一批工具,己暫估入賬生產(chǎn)全部領(lǐng)用金額比較大,當(dāng)時計到長期待攤費用里3年分?jǐn)偟?,后面補簽的合同,開票以合同金額為準(zhǔn),入賬金額多出一萬多,現(xiàn)在這賬怎么處理
公司買土地房產(chǎn)、設(shè)備等但是公司還有好多發(fā)票未開和庫存這個怎么弄,固定資產(chǎn)設(shè)備這些賣怎么做分錄
工程公司,負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù),她們說是預(yù)估的人工生活費,這個是什么情況?
計提工資與實際工資不一致,怎么調(diào)賬
稅務(wù)師準(zhǔn)考證從哪里打印
我們租了一個辦公室,裝修中產(chǎn)生的工程款和材料,我怎么做賬合適呢?麻煩老師給我整理一個完整的記賬分錄
老師,你好, 請問一下,我們給員工油補,油補 呢就是給員工公司加油卡,最后開公司發(fā)票進(jìn)行抵扣進(jìn)項,這樣風(fēng)險大不
勾選上以后依然提示,不能正常申報
收到員工宿舍上月付款租賃費的專票,如何做賬
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
董老師,又有問題請教您了
現(xiàn)在才開票來,我要把之前暫估的沖掉,再做個正確的分錄吧
要把之前暫估的沖掉,再做個正確的分錄
把差額在長期待攤費用里面調(diào)整吧?全部領(lǐng)用了,倉庫沒有的
把差額在長期待攤費用里面調(diào)整,可以