您好,這個的話,是屬于9月份的就可以的,現(xiàn)在在10月份做
老師,我們10月份第一次發(fā)工資,10月11號發(fā)的是9月份的工資,10月份我申報了當(dāng)月發(fā)放的9月份的工資個稅,我這樣做對嗎?我有點迷糊了。按說當(dāng)月工資次月發(fā),我10月份申報的應(yīng)該是9月份發(fā)放的8月份工資,但我們8月份沒工資,那其實我是不是應(yīng)該10月份做零申報呀,那我做錯了是嗎?
老師,我們公司從9月份開始有工資,我10月份申報了10月份發(fā)放的9月份工資,應(yīng)該是做錯了對吧,然后我11月份就零申報了一次個稅。那我10月份的工資表之前是不是也得做①張個稅零申報的工資表呀
老師你好,我們是民非學(xué)校,我們的升學(xué)獎金是從去年9月到今年8月寒暑假2學(xué)期來計算獎金的,馬上9月要發(fā)了,但是9月又有工資,那個獎金要算在9月里,加上工資一起計算個稅嗎?那樣很高,請問怎么處理獎金
找郭老師咨詢個稅,以前是提前申報了。比如11月應(yīng)該報9月的工資(9月的工資,10月發(fā)放,11月報個稅)但是10月申報的時候已經(jīng)報了9月的了,老師說中間0報一次,但0報應(yīng)該是把9做個0,但是報時候提示不能更改,怎么解決
老師,我們9月份給員工申報的全年一次性獎金個稅扣繳,現(xiàn)在員工申請公租房受影響了,請問已繳納的個稅可以申請修改嗎?謝謝
請問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費放主營業(yè)務(wù)成本合適嗎?
老師,如果2024年公司被稅務(wù)認(rèn)定關(guān)聯(lián)公司往來視同增值稅銷售,補交了增值稅,在做2024年所得稅匯算清繳的時候,收入這邊會有影響嗎?這部分視同銷售要算進(jìn)去嗎?應(yīng)該怎么填報
老師 發(fā)票紅沖會占用開票額度嗎?我是紅沖去年的發(fā)票重開一樣的
股東的投資款可以用來還公司的銀行貸款嗎
老師,請教一下 1、當(dāng)年虧損額:是當(dāng)年虧損 2、當(dāng)年待彌補的虧損:是怎么算出來的? 3、使用境內(nèi)所得彌補:這個是什么意思,境內(nèi)所得不是已經(jīng)在當(dāng)年虧損的公式里計算過了嗎?
分公司是獨立核算的,可以和總公司用一個銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報,這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點錢,我還需要給你返什么錢么?
老師那分錄怎么做
就是 正常的? 借 管理費用? 貸 應(yīng)付職工薪酬——將獎金
算在9月 10月發(fā) 其他應(yīng)付款對吧
嗯對是這個意思的哈