可以的,可以修改的。
老師,我們9月份給員工申報(bào)的全年一次性獎(jiǎng)金個(gè)稅扣繳,現(xiàn)在員工申請(qǐng)公租房受影響了,請(qǐng)問已繳納的個(gè)稅可以申請(qǐng)修改嗎?謝謝
請(qǐng)問老師,我在22年12月份的時(shí)候計(jì)提了全年一次性獎(jiǎng)金,但是申報(bào)的時(shí)候只申報(bào)了一部分,是并入到工資薪金里面申報(bào)的,到23年1月份的時(shí)候又申報(bào)了一部分全年一次性獎(jiǎng)金,也是并入到工資薪金中的,現(xiàn)在我想問,我是更正申報(bào)還是在個(gè)人所得稅匯算清繳更正 ?個(gè)人匯算清繳表中可以更正全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
老師,早上好,我們公司在本年度被2個(gè)員工上訴未發(fā)放以前年度獎(jiǎng)金,我公司均敗訴,其中一個(gè)員工較早,在今天8月份已支付,并申報(bào)了個(gè)稅(全年一次獎(jiǎng)金收入),還有一個(gè)員工還未申報(bào),獎(jiǎng)金已支付,他的獎(jiǎng)金包含21年獎(jiǎng)金以及22年的獎(jiǎng)金,他的年終獎(jiǎng)較高,在一個(gè)月申報(bào)21年獎(jiǎng)金,在下個(gè)月申報(bào)22年獎(jiǎng)金,請(qǐng)問老師具體操作,盡量詳細(xì)說明其中的問題所在,謝謝
今年一月份發(fā)放獎(jiǎng)金,次月申報(bào)了個(gè)稅?,F(xiàn)在老板說4月份有個(gè)員工要補(bǔ)發(fā)一筆獎(jiǎng)金,請(qǐng)問老師 我可以在一月份更正申報(bào)全年一次性獎(jiǎng)金嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
需要提前給稅務(wù)局或者稅務(wù)專員說嗎?我們需要帶哪些資料呢?修改對(duì)公司有沒有影響呢?謝謝
你好,不需要的,自然人電子數(shù)據(jù)里面,你選擇所屬期,找下面的綜合所得申報(bào),找左邊報(bào)表報(bào)送,右邊更正申報(bào)或者是作廢申報(bào)就行。
更正后再重新提交申報(bào)是吧?
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。