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老師,之前會計沒有做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄,繳納時直接借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:銀行存款,這樣對嗎?

2023-10-12 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-12 09:03

你好,這是交增值稅的,分錄這個是對的。

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快賬用戶1937 追問 2023-10-12 09:16

但,他增值稅沒結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目???這個科目余額是0,記進去后 這個科目就變成借方余額幾千了呢

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齊紅老師 解答 2023-10-12 09:18

您就要看一下這個科目的明細賬的期末需要做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,然后交稅時是這個分錄。

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你好,這是交增值稅的,分錄這個是對的。
2023-10-12
你好,你是小規(guī)模納稅人的嗎?
2023-10-12
一般納稅人的對的。
2024-06-27
不做這個了,做完這個就可以,借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 做收入做借應收 貸主營業(yè)務收入 未交增值稅可以
2021-02-04
前面說對,這個是銷項稅額和進項稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有期末數(shù)
2020-10-20
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