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老師,印花稅應(yīng)該按購銷合同交才對,但是購銷合同只有噸數(shù),而且開票開了一半我按什么繳納印花稅合適?

2023-10-12 08:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-12 08:56

學(xué)員朋友您好,這種情況可以先按照五元定額貼花結(jié)算的時候補齊差額

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快賬用戶4957 追問 2023-10-12 09:01

我不太懂老師,是用開票金額*5嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-12 09:17

您好5元定額每件先交

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快賬用戶4957 追問 2023-10-12 09:18

我是商貿(mào)公司,鋼筋款

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快賬用戶4957 追問 2023-10-12 09:18

可不可以奧開票金額的不含稅額交啊?

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齊紅老師 解答 2023-10-12 09:58

你好,可以的, 沒問題

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學(xué)員朋友您好,這種情況可以先按照五元定額貼花結(jié)算的時候補齊差額
2023-10-12
你好,如果是這樣的話,可以按照采購金額,或者銷售收入為依據(jù)計算
2020-10-21
購銷合同印花稅一般是按照合同金額來繳納的。你提到的情況,應(yīng)按簽訂合同時的100萬金額來繳納印花稅,即便之后有退貨情況,也不再調(diào)整已繳稅額。
2024-10-17
按上年購入貨物和銷售貨物的不含稅金額申報
2024-04-25
你好,同學(xué)你需要去補充核定的
2020-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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