這樣不太合適,應當作為勞務。
請問老師:新成立的公司(小規(guī)模)還沒有業(yè)務往來,要怎么申報個稅和印花稅?法人已經(jīng)在自己另一家(省內(nèi))是法人的公司在正常繳納社保和發(fā)放工資,那新成立的要怎么申報,我是小白,請問申報個稅也是在廣東稅務APP上面申報嗎?是1-15之內(nèi)要申報嗎?
1.甲公司以現(xiàn)金支付行政管理人員生活困難補助2000元。2.甲企業(yè)根據(jù)“工資費用分配匯總表”結(jié)算本應付職工工資總額693000元,其中企業(yè)代扣職工房租32000元、代墊職工家屬醫(yī)藥費8000元,按稅法規(guī)定應代扣代繳的職工個人所得稅共計3000元,實發(fā)工資650000元,通過銀行發(fā)放工資和交納個稅。3.乙公司計提本月應付職工工資256000元,其中A產(chǎn)品生產(chǎn)工人50000元,B產(chǎn)品生產(chǎn)工人40000元,車間管理人員30000元,廠部管理人員20000元,銷售業(yè)務人員35000元,在建工程人員45000元,技術研發(fā)人員36000。4.乙公司按照本月應付工資總額的2%計提職工教育經(jīng)費。5.乙公司以銀行轉(zhuǎn)賬支票支付新進人員的崗前培訓費用1000元。6.丙公司以本單位自己生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)放給職工作為福利,數(shù)量為1000件,市場價格為120000元,增值稅稅率為13%,該批產(chǎn)品的成本為78000元。編制會計分錄
6.甲公司為增值稅一般納稅人,甲公司的會計人員在日常工作中對本公司的涉稅事項進行了如下處理;(1)甲公司向乙公司開具發(fā)票時,除了蓋發(fā)票專用章以外,有時也用公章或財務專用章來代替發(fā)票專用章。(2)甲公司無償贈送給丙公司(一般納稅人)貨物,丙公司要求甲公司開具增值稅專用發(fā)票,甲公司拒絕開具增值稅專用發(fā)票,只開具了增值稅普通發(fā)票。(3)甲公司向自然人借款的利息支出在企業(yè)所得稅稅前進行了扣除。(4)甲公司因公購買一批小汽車,但是車輛登記在本公司員工個人名下(車輛是以本公司員工的名義購買的),甲公司未代扣代繳個人所得稅。(5)甲公司無租使用丁公司的房產(chǎn),一直未繳納房產(chǎn)稅。(6)甲公司購置一塊城鎮(zhèn)土地,該土地已經(jīng)按照合同約定交付土地時間交付,但尚未取得土地使用證,因此一直未繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。(7)甲公司和戊銀行簽訂了一份借款合同,但由于客觀原因一直未兌現(xiàn),該合同因此沒有貼花繳納印花稅。任務要求:分別指出甲公司的會計人員對上述涉稅事項的處理是否合法,并說明理由。
老師們,我們有2個公司,A公司是給老板2022年每月計提8千元的工資,也在個稅申報系統(tǒng)上填寫每個月扣除90元的個稅,但一直沒有實際發(fā)放,B公司也給老板發(fā)著工資,這兩個公司的外賬都外包給財務公司了,2022年A公司所有人員工資計提431790元,實際發(fā)放的比這個少,外賬會計填寫這個數(shù)據(jù)時給我說2022年老板的綜合工資超過12萬元,需要補繳3000元,然后她就將A公司匯算清繳中工資調(diào)增了25600元,倒擠出稅收扣除的的金額是406190元,我個人的常識是工資就按實際計提的寫“賬載金額”,“實際發(fā)生額”就是實際發(fā)放的工資,按照外賬會計的意思如果按賬面計提工資與實際發(fā)放工資就得調(diào)增15萬多了,但她很顯然說與老板個人工資薪酬綜合所得掛鉤我感覺還是有問題,個人所得稅不是單獨做的嗎?請問老師外賬這么調(diào)整合適嗎?
5月剛注冊公司a科技公司。公司主營業(yè)務是給其他公司做,技術開發(fā),技術服務,研發(fā)服務等,5.24收到100%控股公司b一筆8萬收入.雙方簽約了技術研發(fā)合同,八萬不計入實收資本,計入收入,6.1號a給b稅務代開了8萬的研發(fā)服務專票, 1.怎么做收入的賬務處理呢? 2.月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務處理怎么做呢?除了幾個研發(fā)人員工資沒有其他成本了。 3.月末計提工資薪金的賬務處理怎么做呢 4.B給A打款,A給B開專票,研發(fā)服務費,稅務局代開專票,a是小規(guī)模企業(yè),b是一般人,那增值稅專用發(fā)票上面的稅點是6%還是1%呢? 5.這個不涉及研發(fā)支出相關會計分錄操作吧?
用友t+銷售單上備注填有內(nèi)容,導出來對賬單備注里面是空的怎么回事?
老師,上個月發(fā)票開錯了,客戶找不到了,也開出正確發(fā)票給客戶了,這個月怎么將之前開錯的發(fā)票紅沖掉,因為已經(jīng)聯(lián)系不上客戶,謝謝
按揭銷售汽車怎么確認收入?
我們出口銷售有需征稅的情況 視同內(nèi)銷繳納銷項稅 請問如何做賬 貸方應交稅金 借方應該記什么科目
老師請問為什么這個月他們交個稅了?今年以前每個月還是25000和8000,扣除社保。和扣除數(shù)應該還是要交費?。棵總€月都有個稅,今天我點擊了一下預填扣除信息就個稅沒有了?怎么回事
請問老師,我們公司與股東,身份是(合伙企業(yè)),簽訂的借款協(xié)議到期了,協(xié)議里面寫了借款利息,現(xiàn)在我們還款時,股東不想太麻煩,怕交稅,給我們把利息免了,只要求我們還本金,那我們該如何操作呢,需要簽補充協(xié)議嗎,
小規(guī)模多交納了幾角的增值稅,應該怎么入賬
老師好,4月計提的四月工資少了,我們是次月報完上月個稅才發(fā)上月工資,個稅已經(jīng)申報完了,少申報了,,如果更正申報,那么四月已經(jīng)結(jié)賬,這可怎么辦,四月計提的四月工資,后面附的工資單也是錯的,除了反結(jié)賬還可以怎么辦
?老師,好,從網(wǎng)銀里面打印出來的銀行回單,帶水印,可以做賬用嗎?
個體戶季度營業(yè)收入超過30萬是全額征增值稅嗎、稅率多少?
嗯。小花覺得去開發(fā)票太麻煩,企業(yè)可以代勞嗎? 另外如果提成4100,得交個稅(4100-800)*20%=660元對吧?扣個稅后收錢也少了。
雙方協(xié)商一致,當然可以代辦。4100*(1-20%)*20%
怎么操作?B公司工作人員拿著她的身份證去稅務局代開發(fā)票,是嗎?
應該復印件就可以的。