可以抵扣。計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是8月份開(kāi)的,認(rèn)證是9月份的話,那做8月份的賬時(shí)可以先抵扣嗎,還是什么時(shí)候認(rèn)證什么時(shí)候抵扣
老師好,我們8月份有個(gè)專票進(jìn)賬票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有抵扣,可以放在9月份抵扣吧?或者我們什么時(shí)候繳稅什么時(shí)候在抵扣可以嗎?
已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。7月份抵扣了一次。怎么做賬。八月份用未抵扣完的繼續(xù)抵扣怎么做賬。8月份還未抵扣完。
9月份來(lái)的票有部分未抵扣,要不要做賬,如果做賬記賬聯(lián)就放在9月份憑證里裝訂,那抵扣聯(lián)放在10月份里這樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)8月進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,但是9月做賬時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票缺失,現(xiàn)在賬怎么做呢?8月稅已經(jīng)抵扣了,稅怎么做呢
老師,我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目,交接的時(shí)候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費(fèi) 還入庫(kù)存呢,而且說(shuō),2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒(méi)有,老板還讓查查,看他這些年,錯(cuò)在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個(gè)賬套,好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開(kāi)給客戶多加的的8個(gè)點(diǎn),進(jìn)來(lái)的票廠家收我6個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來(lái)多少的票的金額才能抵扣
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤(pán)真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷,怎么寫(xiě)分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
謝謝,知道了
不客氣,祝工作順利。