您好,是的呢,從個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)時(shí)導(dǎo)出人數(shù)和每月申報(bào)的工資,抄這里方便
老師,企業(yè)所得稅表的職工人數(shù)是不是得和殘保金申報(bào)表上的人數(shù)一樣
殘疾保障金申報(bào)時(shí)工資薪金和在職人數(shù)可否與企業(yè)所得稅時(shí)申報(bào)的工資薪金,平均在職人數(shù)不一樣嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)在職職工人數(shù)在30人一下的企業(yè),都免征殘保金嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)和工商年檢的從業(yè)人數(shù)以及殘保金的在職職工的人數(shù)一樣嗎?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)和殘保金的在職職工人數(shù)是一樣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司在銀行貸款借過(guò)來(lái)的錢(qián)現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開(kāi)票給C公司366500 除非市場(chǎng)行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫(kù)存等原因材料以進(jìn)價(jià)銷(xiāo)售,這種平進(jìn)平出在稅務(wù)上是被認(rèn)可的,但需要提供材料佐證 若無(wú)正當(dāng)理由,否則查到了會(huì)被認(rèn)為存在人為調(diào)整價(jià)格以轉(zhuǎn)移利潤(rùn)逃避稅收或虛開(kāi)發(fā)票 為規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),所以此次開(kāi)票加價(jià)15%,366500(1+15%)=421475 加價(jià)部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,就會(huì)相應(yīng)的少交增值稅附加費(fèi) 所以此次加價(jià)15%并沒(méi)有額外增加稅收成本,只額外交一個(gè)印花稅,大概105元。請(qǐng)問(wèn)這105是怎么算出來(lái)的
一個(gè)員工 在公司交著社保 但是沒(méi)從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個(gè)體戶(hù)可以給公司開(kāi)發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒(méi)有來(lái),需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭(zhēng)議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡(jiǎn)易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個(gè)包工頭,由他們成立的公司給我們開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們?cè)匍_(kāi)給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專(zhuān)戶(hù)代發(fā)了,包括我們兩個(gè)包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷(xiāo)挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷(xiāo)售,賣(mài)方兼承租人應(yīng)按照銷(xiāo)售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開(kāi)了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤(rùn),該怎么算
老師您說(shuō)的這樣是比較準(zhǔn)確的對(duì)吧?
您好,是的呢,稅務(wù)查賬都是把工資和個(gè)稅申報(bào)收入做比對(duì)的
如果單是看企業(yè)所得稅的計(jì)算公式和殘保金的計(jì)算公式,月份間有大的人事變動(dòng),這個(gè)人數(shù)之間肯定是不一樣的對(duì)吧?
您好,是的呢,這個(gè)沒(méi)關(guān)系的