不用,直接做補(bǔ)稅的分錄
請(qǐng)問老師,以前年度未開發(fā)票收入已做無(wú)票收入報(bào)稅,現(xiàn)在要補(bǔ)開發(fā)票,分錄怎么做
請(qǐng)問老師,假如今年發(fā)現(xiàn)去年有未開票收入未入賬,補(bǔ)錄到今年,要怎么做分錄呢
稅務(wù)稽查去年賬務(wù),4月補(bǔ)交去年未開票收入的 增值稅,5月補(bǔ)開了對(duì)應(yīng)未開票收入,增值稅申報(bào)表填到未開票收入?交的增值稅怎么做分錄?
2019年未開票收入現(xiàn)在要補(bǔ)交稅金需要做未開票收入分錄嗎
老師,做收入計(jì)入未開票收入時(shí)已經(jīng)做了應(yīng)交增值稅的分錄。開票時(shí)把未開票收入轉(zhuǎn)入開票收入,還需要在分錄體現(xiàn)應(yīng)交增值稅科目嗎?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
老師你好,我用管家婆財(cái)貿(mào)雙權(quán)軟件,我想問一下我原材料做成成品,我們老板想就用原材料價(jià)格算成本,我原材料出庫(kù)用其他出庫(kù),成品入庫(kù)用其他入庫(kù),那我要輸入金額嗎?還是我只需要管數(shù)量
有限公司原注冊(cè)資本是200萬(wàn),甲股東65%,乙股東35%現(xiàn)在新增加一個(gè)股東,持股24%,注冊(cè)資本不變,甲乙股權(quán)稀釋,這個(gè)新股東的24%對(duì)應(yīng)的48萬(wàn)是支付給甲乙股東還是支付給公司?
用對(duì)公支付寶向淘寶平臺(tái)充值淘禮金、帶某Q貨用作Q貨的紅包抵扣(一般金額為1-幾十元不等)這部分開不了發(fā)票、是直接到消費(fèi)者手上的、這部分怎么樣去做企業(yè)所得稅稅錢扣除最合規(guī)呢
老師您好,公司社保新開戶,但是目前增員遇到了問題,我想問一下,社保在幾號(hào)交上費(fèi)就可以了?沒有像報(bào)稅15號(hào)的日期限制吧?還有一個(gè)問題,我在做醫(yī)保增員的時(shí)候,填表里有行政職務(wù)的必填項(xiàng),我們是一般的企業(yè),應(yīng)該沒有行政職務(wù)這一項(xiàng)啊,是不是在做登記的時(shí)候出問題了,這應(yīng)該在哪里查啊
老師稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交23年印花稅,我們補(bǔ)交的時(shí)候除了滯納金外他收的印花稅是整額的,正常我們是按減半征收的,他們整額征收的原因是什么啊是系統(tǒng)錯(cuò)誤嗎?交的時(shí)候業(yè)務(wù)員說(shuō)這個(gè)是自動(dòng)生成的。
老師可以講一下關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的防控嗎?謝謝老
老師,一般納稅人開的銷售普通發(fā)票也要交稅?
你好老師這個(gè)月稅務(wù)局核定了房產(chǎn)稅,讓我信息采集,請(qǐng)問在電子稅務(wù)局哪里找
農(nóng)業(yè)的,對(duì)方開了發(fā)票,對(duì)方寫的原始單據(jù)可以用截圖做賬嗎
那以后補(bǔ)開發(fā)票時(shí)如何調(diào)整賬務(wù)
如果還要開票,則現(xiàn)在要做未分開票收入分錄,以及申報(bào)增值稅
9月份已經(jīng)申報(bào)了增值稅,并交納了滯納金,那分錄怎么做
借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
不用佬以前年度損益調(diào)整嗎?這個(gè)是補(bǔ)交2019年的未開票收入稅金了
不用了,而且在今年做為未開票收入申報(bào)了
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!