“執(zhí)行計稅規(guī)則出現(xiàn)異常”的提示可能由于以下原因?qū)е拢? 1.稅務(wù)申報系統(tǒng)出現(xiàn)異常:這可能是由于稅務(wù)申報系統(tǒng)本身的問題,例如服務(wù)器故障、軟件更新或數(shù)據(jù)傳輸問題,從而導致無法正常進行企業(yè)所得稅申報。 2.企業(yè)所得稅計算方法或規(guī)則出現(xiàn)錯誤:企業(yè)所得稅的計算可能涉及到復雜的規(guī)則和特定的法規(guī),如果企業(yè)所得稅的計算方法或規(guī)則出現(xiàn)錯誤,可能會導致“執(zhí)行計稅規(guī)則出現(xiàn)異?!钡奶崾?。 3.申報數(shù)據(jù)不完整或存在錯誤:如果企業(yè)在申報企業(yè)所得稅時,提供的數(shù)據(jù)不完整或存在錯誤,也可能導致“執(zhí)行計稅規(guī)則出現(xiàn)異?!钡奶崾?。 針對這個問題,可以采取以下步驟來處理: 1.檢查稅務(wù)申報系統(tǒng)的狀態(tài):查看稅務(wù)申報系統(tǒng)的公告或者聯(lián)系稅務(wù)部門,了解稅務(wù)申報系統(tǒng)是否正常運行。如果稅務(wù)申報系統(tǒng)出現(xiàn)問題,等待系統(tǒng)恢復正常即可。 2.檢查企業(yè)所得稅計算方法或規(guī)則:仔細檢查企業(yè)所得稅的計算方法或規(guī)則,確保符合相關(guān)法規(guī)和政策要求。如果發(fā)現(xiàn)計算方法或規(guī)則存在錯誤,及時進行調(diào)整。 3.檢查申報數(shù)據(jù):仔細檢查企業(yè)所得稅申報所需要的數(shù)據(jù),包括收入、成本、費用、利潤等,確保數(shù)據(jù)的完整性和準確性。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)存在問題,及時進行更正。
老師 第二季度開出的發(fā)票 已經(jīng)納稅申報了 7月份因為信息不正確又紅票沖回 一直沒在往出開 導致第三季度申報時申報表本年累計數(shù)據(jù)還是沒紅沖之前的 企業(yè)所得稅因為會計紅沖的處理數(shù)額跟財務(wù)報表的數(shù)據(jù)是一樣的 老師這樣的申報 異常么?如果異常應(yīng)該怎么處理
老師,我們公司去年一年沒有收入也沒有支出,現(xiàn)在要注銷,目前要申報企業(yè)所得稅查賬征收年報,都是零申報的,我提交系統(tǒng)顯示不能零申報,這個怎么處理
該企業(yè)一直沒有過業(yè)務(wù)和收入信息,一直都是零申報的,現(xiàn)在申報企業(yè)所得稅的時候出現(xiàn)了“執(zhí)行計稅規(guī)則出現(xiàn)異?!钡奶崾?。請問老師這是什么原因?以及要怎么處理這種問題?
#提問#老師,我想問一下。小微企業(yè)報一季度企業(yè)所得稅申報表的時候。發(fā)現(xiàn)前面填好了資產(chǎn)利潤表企業(yè)所得稅表也沒有自動出來。并且全營業(yè)額和營業(yè)收入和成本都是灰色。不可填寫。是什么原因?
老師您好,申報所得稅時,成本為零,跳出了提示信息,因為一直以來都是全部支出類計入了費用,沒有計入成本,但是是可以成功申報的,這樣是不是應(yīng)該沒什么問題
餐飲個體戶,沒有稅務(wù)登記,沒有刻章沒有銀行開戶,現(xiàn)在需要注銷,注銷流程是什么?
老師,您好,小規(guī)模納稅人,酒店?,F(xiàn)在開票,稅率自動是1%.那我寫分錄寫多少。比如100價+1稅=101.我是寫收入100嗎。增值稅1嗎。
老師我是小規(guī)模納稅人,購買加油卡,發(fā)票內(nèi)容開的是預付卡銷售加油款可以直接做費用嗎
個體戶做賬,主要營業(yè)是洗車,修尾氣,要實操學習哪個行業(yè)的做賬
你好,納稅證明和完納證明是一樣的嗎?怎么下載,謝謝
郭老師接,我們注銷前,把賬上的其他應(yīng)收款那些都轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出,我要交什么稅,怎么處理,不想到時候交25%的所得稅
老師,企業(yè)去年第四季度報的虧損,成本比實際報多了,現(xiàn)在年報是有利潤的,這不是得必須和去年第四季度數(shù)據(jù)保持一致嗎,我現(xiàn)在是改去年第四季度收入成本然后補交稅嗎,還是年報匯算清繳時統(tǒng)一交就行
請問制冷工程公司,購入空調(diào)壓縮機錄入什么科目
老師你好,賓館提供給客房的免費礦泉水,如何寫分錄
一般納稅人增值稅會計分錄
請問都是零申報的,這樣的話申報數(shù)據(jù)應(yīng)該沒有出錯。那么就有可能是系統(tǒng)的原因了嗎?
嗯 這個可能是系統(tǒng)問題