是否??顚S?,您需要看一下這個文件。
我單位是一般納稅人適用簡易計稅方法計稅的農(nóng)業(yè)培訓(xùn)機構(gòu),跟各地的農(nóng)業(yè)農(nóng)村局合作,農(nóng)業(yè)農(nóng)村局幫招生開班上課,我單位給農(nóng)業(yè)農(nóng)村局開票,開票內(nèi)容是非學(xué)歷教育,免稅的增值稅普通發(fā)票。但是(財稅〔2016〕68號)的規(guī)定,一般納稅人提供非學(xué)歷教育服務(wù),可以選擇適用簡易計稅方法按照3%征收率計算應(yīng)納稅額。難道我單位開免稅的發(fā)票是開錯了嗎?還是受疫情影響一般納稅人按簡易計稅方法提供非學(xué)歷教育可以免稅?農(nóng)業(yè)農(nóng)村局付款給我單位,這筆款是屬于財政性撥付資金嗎?如果屬于財政性資金應(yīng)該是不征稅的,難么到時候企業(yè)所得稅匯算清繳是不是要填財政性資金那張表進行納稅調(diào)減?不征稅收入所對應(yīng)的成本好像是不能稅前扣除的?
老師:我公司A是小規(guī)模農(nóng)業(yè)公司,收到政府用于溫室改造的專項資金,之前建的溫室未入固定資產(chǎn),這個專項資金通過招投標(biāo)中標(biāo)到了B公司(要求B公司不分包)A公司在收到政府專項資金是借:銀行 貸:應(yīng)付賬款-專項 支付給B公司借:應(yīng)付賬款-專項 貸:銀行(因這是B公司未開票給A公司)后面B公司開工程款服務(wù)發(fā)票給A公司是借:在建工程 貸:資本公積,這樣做對不對,現(xiàn)在A公司只有B公司開的工程服務(wù)發(fā)票,B是施工方,材料發(fā)票等都在B公司,求老師們解惑,這個問題我問了好多老師,答案都不一樣
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候?qū)?顚S茫糜谑召徖苯?,然后?個農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務(wù)沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務(wù)這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師請問一下,我們有一個公司2021年12月貸一筆500萬的貸款,然后撥款的時候?qū)?顚S?,用于收購辣椒,然后?個農(nóng)戶來背款走收購辣椒,但是,這筆個業(yè)務(wù)沒有實際發(fā)生,然后他開票的好幾百萬的收購發(fā)票來,稅務(wù)這邊說不能抵扣,所以,我這邊一直沒有入賬,現(xiàn)在還是有這500百萬掛起在賬上的,現(xiàn)在來入賬了還可以入賬了,到后期會算清繳不納入稅前扣除項目,可以嗎?要不然我的賬上貨幣資金一直有這筆款掛起的,其實這款已經(jīng)付給代開發(fā)票的個人拿走收購辣椒去了呢。
老師,我想咨詢一下,我們屬于職業(yè)培訓(xùn)學(xué)校,中標(biāo)了農(nóng)業(yè)農(nóng)村局發(fā)標(biāo)高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)項目,我們服務(wù)這項服務(wù)的費用是由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局驗收合格后直接撥付資金,我想問一下這筆資金屬于政府補貼資金(??顚S茫﹩??
請問下員工工資8000,社保個人部分由公司承擔(dān),那申報個稅的時候,社保個人部分可以稅前扣除嗎?
老師咨詢一下,我們在抖音平臺買商品原價100,平臺做活動給了優(yōu)惠券10元,實際付款90元,那平臺開發(fā)票是90還是100啊
剛進公司用什么財務(wù)軟件,公司多元化
公司電子稅務(wù)局上開電子發(fā)票開具金額的額度每月都會調(diào)整嗎
老師,企業(yè)微信的認(rèn)證技術(shù)專票 以及采買藍大褂作為宣傳費用的進項稅額能抵扣嗎
老師,我更改了22年4月-8月的增值稅申報表,將即征即退數(shù)據(jù)合并到一般項目了,稅款沒發(fā)生變化,那9月到12月的本年累計數(shù)要自己逐月改還是系統(tǒng)可以自動帶出來?不改會有什么后果?
老師,T3和金蝶區(qū)別大嗎?
章程里公司認(rèn)繳時間是12月,截止24.12.31實到賬各400萬,但印花稅沒有申報,我這里是這樣填?
老師:請問,企業(yè)收入社保中心轉(zhuǎn)入的:失業(yè)退費 這個要怎么入賬???
您好老師,我們律師事務(wù)所掛靠在一家大所,是總分所關(guān)系,每年只給總所交管理費,都是獨立法人單位。我單位派駐2人到總所上班,做的是我單位的業(yè)務(wù),工資社保由總所代為發(fā)放和繳納,半年和我們結(jié)算一次。墊付費用總所應(yīng)該給我單位開發(fā)票嗎?不然我們憑什么做成本費用呢?
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如果是??顚S檬遣皇遣挥媒黄髽I(yè)所得稅?
是的,是這樣的,對的是的。