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小規(guī)模納稅人季報發(fā)票和申報表有3分錢的差,我是調(diào)申報表上的應(yīng)納稅額還是應(yīng)納稅減增額

2023-10-11 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-11 12:41

你好,如果是四舍五入的差異,就把這個差額計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出。

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你好,如果是四舍五入的差異,就把這個差額計入營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出。
2023-10-11
你好,應(yīng)納稅額就等于第一欄的乘以3%, 應(yīng)納稅減征額第一欄里面的1%的不含稅銷售額乘以2%。
2022-04-13
你好需要交增值稅的嗎
2023-11-19
你好 調(diào)整申報表里的數(shù)據(jù) 減征額倒擠 比如19433.21不含稅 減征額=v19433.21*3%-19433.21*1%
2023-04-14
你好,季度開票已經(jīng)超過30萬元,填寫在第三欄稅率是3%。在第16欄稅額減征額填2和3月份稅額減征部分2%
2020-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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