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上月已實(shí)現(xiàn)銷售,增值稅也申報(bào)了。這個(gè)月開票了,那這個(gè)月如何申報(bào)

2021-07-06 07:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-06 07:05

上個(gè)月做的無票收入申報(bào)嗎?

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快賬用戶4867 追問 2021-07-06 07:06

上個(gè)月做的無票收入申報(bào)的

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齊紅老師 解答 2021-07-06 07:07

那這個(gè)月開票了,可以把上個(gè)月無票收入那里填寫負(fù)數(shù),然后開票金額那再填寫正數(shù)金額

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快賬用戶4867 追問 2021-07-06 07:10

申報(bào)端能通過嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-06 07:19

一正一負(fù)平了應(yīng)該能通過

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上個(gè)月做的無票收入申報(bào)嗎?
2021-07-06
同學(xué)你好 未開票收入那里填寫負(fù)數(shù) 然后開票那里按照開票的金額填寫
2022-05-06
這個(gè)月按扣除重開的銷售額申報(bào)
2023-03-28
那么你要紅沖這個(gè)發(fā)票,然后在下一個(gè)月申報(bào)的
2023-10-11
你好,按開票金額申報(bào),沖紅后減去對應(yīng)金額申報(bào)就行了
2021-07-05
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