非正常的就是已經(jīng)離職的。
老師您好,請教個(gè)問題:換了臺電腦申報(bào)個(gè)稅,新電腦里沒有人員信息,從舊電腦里導(dǎo)出已經(jīng)驗(yàn)證通過的信息到模板然后導(dǎo)入新電腦,系統(tǒng)提示“不允許添加人員狀態(tài)為(非正常)的人員”,這部分為已經(jīng)離職的人員,該怎么處理,這部分人員不導(dǎo)入可以嗎?正常該如何操作呢?
您好,我想問下,就是在個(gè)稅系統(tǒng)里添加了不是該企業(yè)人員,然后還報(bào)送了,之后改為非正常狀態(tài),這樣會(huì)對以后申報(bào)個(gè)稅有影響嗎。
老師,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里新采集人員信息,為什么報(bào)送成功,可是身份驗(yàn)證狀態(tài)一直驗(yàn)證中,以前沒出現(xiàn)這樣的情況,直接報(bào)送成功,也驗(yàn)證通過了
為什么個(gè)稅系統(tǒng)里我選了人員狀態(tài)非正常,報(bào)送不了,身份驗(yàn)證狀態(tài)也是待驗(yàn)證,該怎么操作
9月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,工資表上少一個(gè)人,就把這個(gè)員工狀態(tài)點(diǎn)成非正常了,但是這個(gè)月打銀行流水,發(fā)現(xiàn)10月給這個(gè)員工發(fā)工資了,又在個(gè)稅系統(tǒng)上把人員狀態(tài)改成正常,工資是3000元為什么讓交30的個(gè)稅,該怎么處理
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
咨詢下:一般納稅人,如果取得異地住宿發(fā)票,發(fā)票開具方是酒店或旅行社 都可以進(jìn)項(xiàng)抵扣 嗎?退票費(fèi)呢?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對嗎?
請問老師,我們公司屬于租賃行業(yè),中介公司給我們介紹客戶,假設(shè)成交后收入合同額500萬,給中介傭金20萬,但是累計(jì)到年,所有新客戶簽約傭金可能有200萬,但是經(jīng)過比對我們?nèi)甏_認(rèn)收入1000萬,按照收入5%,只能確認(rèn)50萬的傭金稅前扣除,但是按照簽約合同收入可以5%可以全額抵扣,這個(gè)傭金有沒有什么辦法處理,可以避免超出當(dāng)年收入5%的部分調(diào)增呢。
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
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離職人員是不用申報(bào)的喲。
離職也要申報(bào),我報(bào)的另外一家就可以
不應(yīng)該呀,都離職了,沒有工資,為什么給人家申報(bào)呢?