資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)等于期初未分配利潤,加上利潤表的累計凈利潤。
老師,你好,我想問下一個公司資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系:2019年末資產(chǎn)總額-實收資本(數(shù)額不變)+2020年全年的利潤總額=2020年未分配利潤。 老師,如果這個公式兩邊不相等都有哪些原因?是不是以前年度損益調(diào)整科目存在的差異?還有別的原因嗎?
老師,你好!我們9月未利潤分配有分配, 那是不是資產(chǎn)負債表“未分配利潤”那一欄的勾稽關(guān)系就不是“利潤表”中的,本年凈利潤加上上年未分配利潤之和??我這兩個數(shù)的勾稽關(guān)系對不上了
老師好,我這邊做的賬,利潤表凈利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤的勾稽關(guān)系不對,發(fā)現(xiàn)有做錯了賬,比如說用軟件做賬,把利息收入做成了貸方科目,而不是借方?jīng)_紅,導致勾稽關(guān)系不匹配,已經(jīng)跨年了,這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢!導出來的科目余額表和報表數(shù)就會存在不匹配。
老師請問就是資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不相等,在1月份做了一個以前年度損益調(diào)整,調(diào)整的這個數(shù)就是差額數(shù),如果稅局來查這個操作個合理
老師,我遇到了一個很奇怪的問題,我22年末的利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關(guān)系不一致,利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初,但是我二三年第一季度勾稽及關(guān)系就是對的,如果是我的賬有問題那怎么可能二三年的第一季度報表數(shù)據(jù)是正確的呢?
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費含早,個別的會有收取早餐費,這個時候設(shè)立會計科目, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬發(fā)票,200萬之前已經(jīng)490萬了,超500萬了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運費發(fā)票可以不
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
資產(chǎn)負債表表內(nèi)數(shù)據(jù)之間有哪些關(guān)系?
嗯,資產(chǎn)等于負債加所有者權(quán)益。
我的數(shù)據(jù)怎么估和真實的相差不大
這個沒有辦法,除非你業(yè)務(wù)沒有太大變化,參考以前的。