您好,是的,那您需要更正納稅申報(bào)表
老師,你好。請(qǐng)問2019年的賬務(wù)中用到了“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目,然后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就對(duì)不上,就是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)就不等于資產(chǎn)負(fù)債表的“期末-期初”,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
老師請(qǐng)問就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不相等,在1月份做了一個(gè)以前年度損益調(diào)整,調(diào)整的這個(gè)數(shù)就是差額數(shù),如果稅局來查這個(gè)操作個(gè)合理
老師您好,通過“以前年度損益調(diào)整”,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不平,不平的差額就是“以前年度損益調(diào)整”的金額,請(qǐng)問如果處理?我的分錄如下:借:以前年度損益調(diào)整 6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 6000 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 6000 貸:以前年度損益調(diào)整 6000
老師,我一月份調(diào)整一筆賬務(wù),會(huì)影響到去年12月的利潤(rùn),但是就會(huì)出現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表上的勾稽關(guān)系就會(huì)有這一部分的差異在,我想問的是,這個(gè)差異,我需要在資產(chǎn)負(fù)債表上體現(xiàn)不,意思就是直接整成勾稽關(guān)系是相等的
老師,小規(guī)模用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但1月份做了一個(gè)以前年度損益調(diào)整科目,所以到現(xiàn)在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表勾稽關(guān)系都查了這個(gè)數(shù),怎么處理呢?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”我是按資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)填寫(未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)),那么“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按0填寫是嗎?
老師,我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的可分配盈余和剩余盈余分配總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
老師,合作社在工商年報(bào)中的盈余總額是按報(bào)表上的哪個(gè)數(shù)填寫?
銀行利息收入100元 分錄怎么寫
問一下注銷時(shí)是不是要把賬調(diào)一下,賬面只剩一分錢
老師,工商年檢中納稅總額為本年度實(shí)際交稅的金額,那像2023年度的所得稅,在2024年1月份繳納的,算嗎
老師,我司24年異地施工預(yù)交的企稅 2000元。預(yù)交當(dāng)月月底我做結(jié)轉(zhuǎn)了,借:所得稅費(fèi)用 2000 貸:銀行存款2000 24年全年虧損,現(xiàn)在做退稅了。請(qǐng)問錢到賬后如何做分錄?
銷售有部分退貨有部分對(duì)賬,我怎么開負(fù)數(shù)啊
倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。這話是不是有誤導(dǎo)性 入庫與驗(yàn)收:物料到貨后倉務(wù)員或相關(guān)負(fù)責(zé)人驗(yàn)收確認(rèn)并簽字),以送貨單為入庫依據(jù),財(cái)務(wù)據(jù)此賬務(wù)處理。生產(chǎn)車間和各部門領(lǐng)用物料時(shí)按規(guī)定審批,倉管員發(fā)貨并做相應(yīng)賬務(wù)處理。
納稅申報(bào)表哪一塊需要更正呢
您好,您調(diào)整以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)表科目
那我的金蝶軟件中的利潤(rùn)表需要調(diào)整嗎
您好,出的報(bào)表是需要調(diào),賬不需要
直接調(diào)整報(bào)表的數(shù)字就行了嗎?
您好,是的,直接調(diào)整報(bào)表層面即可,這個(gè)就沒有差異了