重新開具新的發(fā)票了。嗎?
22年4月份小規(guī)模開票就是免稅了,但是4月份開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,是沖銷22年2月份1%的發(fā)票,我22年4月份做負(fù)數(shù)發(fā)票這張,應(yīng)該怎么做分錄?我做了負(fù)數(shù),但是應(yīng)交稅費(fèi)那里就是增加了這筆。不平
您好老師!8月份開了銷項(xiàng)發(fā)票,8月份做賬:借:銀行存款349 財(cái)務(wù)費(fèi)用1 貸:主營業(yè)務(wù)收入350 在9月份把8月已開的這張發(fā)票作廢,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,請問9月份開的這負(fù)數(shù)發(fā)票怎么寫分錄呢?
今年一月份做銷售負(fù)數(shù),作廢了一張去年的發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
9月份開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,原發(fā)票是去年的,怎么做賬
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請問我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒有了
原料按實(shí)際來暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒有金額限制呢,并且客戶要開專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
重新開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票
就是負(fù)數(shù)發(fā)票跨年了
要通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。
我的會(huì)計(jì)分錄是不是應(yīng)該寫: 借:以前年度損益調(diào)整 -1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -1000
錯(cuò)了,不對(duì)哦,應(yīng)該是 借。以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)收賬款
我們使用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也得這樣做嗎
那就直接通過利潤分配,未分配利潤科目來調(diào)整。