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老師,3月有一筆應(yīng)收賬款,一直未翻譯。對(duì)方要求重開發(fā)票,上月重開了,但是3月的發(fā)票沒沖紅。本月沖紅3月的應(yīng)收賬款的發(fā)票。這筆應(yīng)收賬款怎么做會(huì)計(jì)科目?

2023-10-10 16:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-10 17:01

原分錄紅沖就是了

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快賬用戶8957 追問 2023-10-10 17:04

原分錄不止應(yīng)收賬款一項(xiàng),是和3月營業(yè)收入一起做的分錄。

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快賬用戶8957 追問 2023-10-10 17:05

這需要把3月的營業(yè)收入的分錄紅沖?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 17:08

是的,紅沖3月的銷售分錄

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快賬用戶8957 追問 2023-10-10 17:11

紅沖之后,再重做3月的銷售分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 17:16

紅沖之后再做正確的分錄

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快賬用戶8957 追問 2023-10-10 17:20

重做的3月銷售收入,應(yīng)收賬款不放入嗎?那賬不平了?

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齊紅老師 解答 2023-10-10 17:21

把原來的錯(cuò)賬紅沖,再重新做正確的就行

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原分錄紅沖就是了
2023-10-10
你好; 3月紅沖直接做 借應(yīng)收負(fù)數(shù)款貸主營負(fù)數(shù)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
2022-04-14
1.沖紅之前的發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 紅字,貸:預(yù)收賬款 紅字。 2.重新開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。 3.收到尾款:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。
2023-09-26
同學(xué),你好,能把你的分錄寫一下嗎。
2020-11-11
你好,你把上個(gè)月的全部紅沖了,不用給 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi), 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-06-02
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