1.沖紅之前的發(fā)票:借:應(yīng)收賬款 紅字,貸:預(yù)收賬款 紅字。 2.重新開發(fā)票:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。 3.收到尾款:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款。
老師,3月份我們付了一筆款,計入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師,我家6月份開了一筆發(fā)票,預(yù)收了一部分錢,剩下的掛應(yīng)收賬款,這個月對方要求把之前的發(fā)票沖紅重新開發(fā)票付尾款,這樣怎么做賬
老師,3月有一筆應(yīng)收賬款,一直未翻譯。對方要求重開發(fā)票,上月重開了,但是3月的發(fā)票沒沖紅。本月沖紅3月的應(yīng)收賬款的發(fā)票。這筆應(yīng)收賬款怎么做會計科目?
老師您好,我這個月收到了一份10月份開出的專票,對方把我之前付過的和欠他的未付的,開在了一張發(fā)票上,之前付過我掛的預(yù)付賬款,老板讓我把已付的減掉,剩余匯過去,這個我改怎么做啊?
老師好!有客戶把2023年12月發(fā)票忘了給財務(wù),現(xiàn)在他們財務(wù)不收這發(fā)票,要我們沖紅重開,之前這筆款是掛應(yīng)收賬款,如果沖紅,會計分錄怎么做?
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
您好,老師,我是出口商貿(mào)公司,這兩天需要報關(guān),填報關(guān)單,有個這個商品編碼的產(chǎn)品,這個不是應(yīng)稅商品吧,不需要交增值稅對嗎,第一次報,還是不敢確定,那下月初稅務(wù)系統(tǒng)報稅的時候填收入,是填免稅那框?qū)?,只需要開進(jìn)來普票就行?
23-24年付銀行的費(fèi)用,25年才取得銀行單據(jù)入賬,這種情況直接入賬就行?需要調(diào)整什么嗎
資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么回事
之前記賬主營業(yè)務(wù)收入很應(yīng)交稅費(fèi)不用沖紅嗎老師?,您看我發(fā)發(fā)圖片我6月對方記賬
你如果之前做了收入要紅沖的
做收入老師,我得沖紅再重新做收入嗎?那還牽扯之前報稅嗎?
對的 是這樣的哦 要先原分錄負(fù)數(shù)紅沖
這樣影不影響報稅,
好的謝謝老師
這個不影響的哦 滿意請給五星好評,謝謝
老師,那我現(xiàn)在怎么記賬,有點(diǎn)糊涂了,走發(fā)圖片您看對不對
上面的分錄原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做正確的
我沖了老師您看
您看我正確的記的對不對
對的 然后再做藍(lán)字分錄就可以
好的謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝