應(yīng)當根據(jù)實際情況錄入項目。
請問,建筑行業(yè)外管證,是由會計負責的還是由出納負責的? 我是出納,我們公司讓我負責開票完直接開外管證,之前開外管證有教,所以我學會了。最近,公司又突然安排叫我開完外管證,要直接在電子稅務(wù)局預(yù)繳??墒俏腋静恢酪趺搭A(yù)繳,因為里面要填稅務(wù)局分科信息,項目經(jīng)營者代理人是誰,身份證信息是什么,還有經(jīng)營金額之類的。這些我一個出納哪里懂這些,這不是會計應(yīng)該負責的部分嗎?? 然后我跟老板說我只會開外管證,不會預(yù)繳,她說你自己解決,或者打電話問稅務(wù)局,那么多個項目難道我要一個個打電話去問嗎,這不太現(xiàn)實吧。而且最離譜的是,老板叫我不知道代理人是誰,就填我自己的名字,說以后都是要由我預(yù)繳,由我交錢的。這合理嗎?
我公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營范圍如下:電子產(chǎn)品、智能硬件、通訊設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)信息系統(tǒng)、計算機軟件的研發(fā)、銷售與技術(shù)服務(wù);經(jīng)營電子商務(wù)(涉及前置性行政許可的,須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營);貨物及技術(shù)進出口;第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、勞動防護用品、護理用品的批發(fā)與零售。(法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準的項目除外)。 現(xiàn)在有個產(chǎn)品需要開模定制,我們簽訂的采購合同分別為設(shè)計費,開模費和電子標簽。我們到時候也會收到這3項進項發(fā)票。那么,我們在簽訂銷售合同的時候,也是分開3項簽訂的,開具銷項合同能否分別開具設(shè)計費,開模費和電子產(chǎn)品3個類別嗎?
你好老師 ,第一次開數(shù)電票里面的項目信息分類 ,都要一個個輸進去嗎 ,像我們是做低壓電器的 ,屬于配電控制設(shè)備 ,數(shù)電票里面的項目信息分類要怎么填寫
老師我們的經(jīng)營范圍是許可項目:住宅室內(nèi)裝飾裝修(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準) 一般項目:人工智能應(yīng)用軟件開發(fā);工程管理服務(wù);會議及展覽服務(wù);餐飲管理;圖文設(shè)計制作;專業(yè)設(shè)計服務(wù);日用百貨銷售;通訊設(shè)備銷售;電子產(chǎn)品銷售;家用電器零配件銷售;辦公用品銷售;電子元器件零售;消防器材銷售;消防技術(shù)服務(wù);安防設(shè)備銷售;科技中介服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));企業(yè)管理咨詢;財務(wù)咨詢;融資咨詢服務(wù);票據(jù)信息咨詢服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動),問題是需要開“居間服務(wù)”發(fā)票 ,你問下現(xiàn)在的經(jīng)營范圍是否可以,這個服務(wù)范圍我們是做了增項了,主要問下是否可以開發(fā)票
你好!我們的營業(yè)執(zhí)照的內(nèi)容是(一般項目:文藝創(chuàng)作;個人互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));商務(wù)代理代辦服務(wù);會議及展覽服務(wù);娛樂性展覽;平面設(shè)計;企業(yè)形象策劃;圖文設(shè)計制作;組織文化藝術(shù)交流活動;攝影擴印服務(wù);攝像及視頻制作服務(wù);電競音視頻、數(shù)字衍生內(nèi)容制作(不含出版發(fā)行);動漫游戲開發(fā);日用玻璃制品銷售;市場營銷策劃;市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查)。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)***)。 我想問下,針對我們的內(nèi)容,一般我們都可以開什么項目的發(fā)票
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進一輛小汽車作為公用車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費,取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運費成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進項稅額;(3)該企業(yè)當月進項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
2者屬于同一法律關(guān)系么
收款未開票和開票未收款叫什么名稱
沒明白項目是什么意思,
就是您據(jù)實錄入貨物服務(wù)名稱。
明白了,之前在稅控盤里內(nèi)容能不能導出來 ,在導入到這個電子數(shù)電票里 ,這個型號太多了一個個輸好麻煩
這您可以嘗試一下,如果不行只能自行錄了。