這1000是什么業(yè)務(wù)呢收入還是借款
老師,你好,我想問(wèn)下比如我司是小規(guī)模納稅人,只有收入沒(méi)有成本,這要交第一季度的企業(yè)所得稅,我可以把還沒(méi)有取得發(fā)票的入成成本不,大概4-5月取得成本發(fā)票
老師您好,我翻閱小規(guī)模納稅人公司以前的憑證,發(fā)現(xiàn)2022年第二季度,前任會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提社保,只計(jì)提了公積金,那會(huì)不會(huì)造成企業(yè)二季度預(yù)交時(shí)多交所得稅了?蟹蟹
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司新成立,如果只收取現(xiàn)金1000元,目前沒(méi)產(chǎn)生費(fèi)用,第三季度需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,公司是小規(guī)模納稅人,一季度只有不含稅1萬(wàn)元的收入,也沒(méi)有生產(chǎn)成本(無(wú)市里辦公場(chǎng)所),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù),公司只有法人,個(gè)稅是0申報(bào)的
老師您好,公司是小規(guī)模納稅人,一季度只有不含稅1萬(wàn)元的收入,也沒(méi)有生產(chǎn)成本(無(wú)市里辦公場(chǎng)所),請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù),公司只有法人,個(gè)稅是0申報(bào)的。請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅怎么填寫(xiě)?
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
你好,我是做珠寶玉石加工及銷(xiāo)售的,經(jīng)營(yíng)范圍有加工和銷(xiāo)售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費(fèi)稅百分之十,銷(xiāo)售一個(gè)季度有免稅二十或三十萬(wàn),那我如果有銷(xiāo)售貨品出去開(kāi)了銷(xiāo)售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費(fèi)嗎?
這道題也沒(méi)說(shuō)甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對(duì)的,還是說(shuō)稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒(méi)有啊
老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開(kāi)勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問(wèn)我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說(shuō),可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
中級(jí)財(cái)務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個(gè)稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷(xiāo)售收入減變動(dòng)成本是邊際貢獻(xiàn)么
老師你好 想問(wèn)一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負(fù)債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購(gòu)買(mǎi)一批商品,款項(xiàng)已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來(lái)!我們借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)會(huì)體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
離職失業(yè)金跟前公司沒(méi)關(guān)系吧,前公司不能申報(bào)個(gè)稅吧,這邊看到6月前公司申報(bào)了失業(yè)金金額,5月離職
先是借款
那這個(gè)不屬于收入,所得稅,零申報(bào)就可以。
好呢,知道了,謝謝老師
那增值稅主表也是零申報(bào)嗎?
的,是的,是這樣子的。