借銀行存款或者庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資, 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師您好,我之前做工資都是直接進(jìn)勞務(wù)成本這個(gè)科目,現(xiàn)在調(diào)整20年的賬務(wù),我需要計(jì)提11月12月的工資,但是我都是跟上之前做工資的賬務(wù)處理進(jìn)的成本,我把之前做的分錄給您看下,麻煩您幫我看看,現(xiàn)在計(jì)提的話怎么計(jì)提呢
22年虛報(bào)的工人工資在稅務(wù)局刪除了,之前的會(huì)計(jì)把工人工資計(jì)入的主營業(yè)務(wù)成本-人工成本,現(xiàn)在要調(diào)整賬目怎么處理,分錄不知道怎么寫
今年的個(gè)稅有個(gè)人的7月份之前的工資都刪除了,現(xiàn)在會(huì)計(jì)分錄調(diào)整怎么記賬
老師 前期會(huì)計(jì)做賬時(shí) 把工資做到 借主營業(yè)務(wù)成本了 貸 應(yīng)付職工薪酬 那么它沒有收入 我現(xiàn)在怎么把之前的借方主營業(yè)務(wù)成本調(diào)到 管理費(fèi)用 工資里面呢?
老師,公司是規(guī)模,做食堂餐飲。之前做賬務(wù)處理時(shí)把廚房人員工資計(jì)入管理費(fèi)用了,把當(dāng)月采購食材費(fèi)用計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本。這樣是不是不太合理?現(xiàn)在有沒有必要把廚房人員工資計(jì)入到主營業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi)用里?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。