是的 ,就是那樣子的哈

老師,這個未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅可以自動生成憑證嗎
老師,記賬憑證上摘要是轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 表示的是什么意思?
老師我上月有留底稅,這個月報增值稅時,銷項(xiàng)稅額是7083.99,進(jìn)項(xiàng)稅額是7005.98,那我做憑證是摘要:轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 貨:應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅?
本月進(jìn)項(xiàng)多,銷項(xiàng)少,不用交增值稅。做憑證時還要做應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方的憑證嗎,還是只要做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額就可以了
老師上午好!想問下月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-末交增值稅,這張記帳憑證后面要附什么憑證嗎?
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老師,賬務(wù)上做有憑證“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,這個是以后需要交的增值稅,是嗎?
老師好:公司后面一批商品,錢由老板私人墊付,我的會計分錄是借庫存商品,貸應(yīng)付賬款—?我公司,等我從公賬轉(zhuǎn)錢給老板墊付款,做的分錄,借:應(yīng)付賬款—?公司,貸銀行存款,這樣做對嗎?
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請問老師,公司購買筆記本電腦1.81臺可以一次性扣除嗎?
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老師,差旅費(fèi)包干制度有沒有規(guī)定哪些企業(yè)才能適用,差旅補(bǔ)貼稅前扣除這塊具體的稅務(wù)文件是哪號呢

