您好,可以直接其他應(yīng)收款丙公司
老師好,甲公司收到乙公司的發(fā)票,需要付款。甲給了乙一張支票。乙又將支票背書給了丙公司。丙辦理收款。請問丙該如何做賬?
老師,甲公司貸款1000萬,貸款時(shí)弄了個受托支付給乙公司,乙公司后來通過轉(zhuǎn)賬又給了甲公司老板的另外一個丙公司去蓋樓了,當(dāng)時(shí)甲公司將這1000萬記的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在甲公司專管員打電話讓拿賬過去,說是看報(bào)表中其他往來太大,問怎么回事?請問老師我們能實(shí)話實(shí)說:能說借給其他公司蓋樓去了嗎?如何說好呀?
甲公司代乙公司向丙公司支付了房屋押金 那么 乙公司會計(jì)分錄這樣對嗎 借:預(yù)付賬款 丙公司 貸:其他應(yīng)付款 甲公司
老師,公司甲把錢受托支付給一個公司乙,公司乙又支付給了公司丙,丙又轉(zhuǎn)給了公司甲,請問這公司甲的賬上能直接記賬分錄借:其他應(yīng)收款-丙公司嗎,還是這賬務(wù)上只能借:其他應(yīng)收款-乙公司呀?
請教老師能給于指教謝謝:甲公司計(jì)劃購買一批設(shè)備10臺,讓職工乙從網(wǎng)上丙公司購買,甲公司將資金直接匯給乙職工,丙公司將發(fā)票直接開給甲單位。 甲公司賬務(wù)這樣處理是否合適: 匯給乙資金: 借:其他應(yīng)收賬款……乙 貸:銀行存款 甲公司收到丙單位的設(shè)備及發(fā)票: 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)收款……乙
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
直接根據(jù)流水就能直接記錄到乙公司嗎?還是得需要其他的呀
這個你們可以簽個協(xié)議可以直接計(jì)入到丙
協(xié)議寫借款嗎?
協(xié)議就可以你們寫代付款協(xié)議