丙收到支票 借:應(yīng)收賬款 貸:銀行存款 辦理收款 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師好,甲公司收到乙公司的發(fā)票,需要付款。甲給了乙一張支票。乙又將支票背書給了丙公司。丙辦理收款。請問丙該如何做賬?
老師,學(xué)到了支票。 之前講到甲公司給乙公司開了一張支票,寫了金額并沒有寫收款人,乙公司可以背書轉(zhuǎn)讓給丙公司,丙公司在收款人一欄填公司名稱,不就和未補記錢不得背書轉(zhuǎn)讓相矛盾了嗎?
老師我想咨詢一下,甲公司給乙公司開出的承兌匯票,乙公司將這張承兌匯票背書給了丙公司,丙公司去銀行貼現(xiàn)了,丙公司如何做賬?。。〞嫹咒浽趺磳懀?/p>
22、甲公司簽發(fā)了一張收款人為乙公司的轉(zhuǎn)賬支票,支票上記載的付款銀行名稱為甲公司的開戶銀行M銀行,乙公司將該支票背書轉(zhuǎn)讓給丙公司。下列當(dāng)事人中,不屬于該支票基本當(dāng)事人的是()。A.乙公司B.甲公司C.丙公司D.M銀行
老師,公司甲把錢受托支付給一個公司乙,公司乙又支付給了公司丙,丙又轉(zhuǎn)給了公司甲,請問這公司甲的賬上能直接記賬分錄借:其他應(yīng)收款-丙公司嗎,還是這賬務(wù)上只能借:其他應(yīng)收款-乙公司呀?
私營獨資企業(yè)老板用的車加油費如何做賬
合同簽訂的只有含稅價,印花稅難道一定要按照含稅價來申報麼。
4月付了1萬貨款,發(fā)票4月開了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄?。?專票
老師工資申報吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個月的物業(yè)費5000,需要分?jǐn)偟矫總€月嗎?
老師,上個問題繼續(xù)我剛看到了有加計抵減,2023.1月報稅時增值稅需要交32615.49元,后來在2023.10月分改表了補加計抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報表沒有留抵稅額,這個怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過烘烤后進(jìn)行零售,請問可以讓對方開專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購買禮盒給員工發(fā)需要申報個稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購買辦公桌 計入資產(chǎn),辦公椅單價500元,可以直接計入管理費用不
丙收到這筆錢后,需要開票嗎?
丙收到這筆錢后,需要開票嗎?
屬于不開票收入交稅嗎?
不需要開票啊,這個就是一個票據(jù)的流轉(zhuǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)移。
支票存根丟了怎么辦?
支票存根丟失,只要相關(guān)經(jīng)辦人員寫一份事情經(jīng)過的書面材料,之后由主管人員簽字認(rèn)可,用這份書面材料做相關(guān)憑證的附件即可
謝謝,還是不太明白。這種入賬和不開票收入有什么區(qū)別?
這個業(yè)務(wù)本身和丙沒關(guān)系,是甲和乙之間的交易,買賣關(guān)系是甲乙之間,丙只是票據(jù)權(quán)利人,履行票據(jù)權(quán)利,和收入無關(guān)。
一般理解,丙公司進(jìn)賬,需要有發(fā)票出去,要交稅
錯誤了,發(fā)票是基于買賣關(guān)系,這個是支票、匯票這類的票據(jù),票據(jù)可以流轉(zhuǎn),和買賣沒有關(guān)系。收款不等于開票,別陷入誤區(qū),還有很多往來款呢。
發(fā)票是基于買賣才有,有買賣才談得上開票收入和未開票收入
丙財務(wù)收到款后記賬 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 現(xiàn)在如何調(diào)整呢?
你就把預(yù)收賬款改成應(yīng)收賬款或者應(yīng)收票據(jù)
好的。明白。謝謝老師
不客氣,滿意請五星好評哈。