您好,這個還是去大廳詢問一下的。
就是五月份我們一共開了900多萬的發(fā)票,有490萬是小規(guī)模兒的,然后剩下那500萬,然后是一般納稅人的,我想問一下,那我月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候兒,這個企業(yè)所得稅,我是把小規(guī)模兒和一般納稅人代開,這個分開計提,那個企業(yè)所得稅還是說的那個,都是按百分之二點(diǎn)兒五來算的。
老師好,請問一下,我就我現(xiàn)在一般納稅人,我要變成不要,我現(xiàn)在小規(guī)模納稅人,我要變成一般納稅人,在網(wǎng)上怎么申請,這是第一個問題,第二個問題,就是我申請了之后,那個報稅的做賬的那些要怎么做,然后就是說全程指導(dǎo)我一下,每個月怎么做,他說每個月都要報稅的,然后一個還要做那個報表,這些東西怎么做。
本單位之前是小規(guī)模,然后超出500萬了,8月份說要變成一般納稅人,說7月還是按小規(guī)模政策。然后我申請的時候是選擇次月的1號,就是9月份?,F(xiàn)在問題來了,稅管員說我8月開始變成一般納稅人,但是我問升級的那個操作員,說納9月算一般納稅人。問題是我這個月又要開票,我現(xiàn)在去開票系統(tǒng)里開票沒有13個點(diǎn)的。這又是怎么回事。麻煩老師解答一下,
老師,您好,我是21年9月主動向稅務(wù)局申請變更一般納稅人,并且當(dāng)月生效,當(dāng)時我認(rèn)為是按自然年算500萬是否變?yōu)橐话慵{稅人,我21年1-8月銷售額是499萬了,所以我9月主動上稅務(wù)局變更為一般納稅人,但是23年9月稅務(wù)局聯(lián)系我,說我21年1季度結(jié)束就超過500萬需要變成一般納稅人,現(xiàn)在讓我補(bǔ)交6.7.8三個月的增值稅,我之前開具的都是1個點(diǎn)專票并且正常納稅,這個我需要交么?
請問老師,單位2023.1-9月都是小規(guī)模納稅人,但是10月開始變成一般納稅人。11月收到購買方?jīng)_紅發(fā)票信息,說是發(fā)票項目名稱開錯了。發(fā)票是在7月份開具的,那時候還是小規(guī)模納稅人稅率1%,但是現(xiàn)在稅率是6%。單位的UK系統(tǒng)開不出來1%的票了,請問怎么處理
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒有問題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過,稅務(wù)老師說2022年利潤表跟申報表數(shù)據(jù)沒有對上,可以我對了一下,是正確的!還是說第四季度利潤表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個人只能開普票,我買菜對方可以給我開專票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開專票
酒店的利潤率怎么計算
老師們好!請教一個問題,我有一個個體戶,現(xiàn)在想注銷,開了幾萬塊錢的票,還有100多萬的未開票,如果注銷怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰的章。
個體經(jīng)營還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個人經(jīng)營所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?