“出項(xiàng)”是什么意思?您是說(shuō)出口嗎?
老師我們是建筑行業(yè)的增值稅一般納稅人,現(xiàn)在我有一個(gè)問(wèn)題,就是關(guān)于進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票的問(wèn)題,一些可以取得增值稅專用發(fā)票的業(yè)務(wù)我可以不取得增值稅專用發(fā)票么?目前我們是屬于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況,如果不取得專票對(duì)于我們公司有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),或者說(shuō)有什么影響。
老師我們是進(jìn)出口退稅的,去年取的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以退的,但是因?yàn)榘l(fā)票有問(wèn)題,現(xiàn)在退換對(duì)方想重新開(kāi),但是對(duì)方說(shuō)他們今年變成小規(guī)模了,沒(méi)法開(kāi)專票了,這個(gè)開(kāi)普票我們還能退稅嗎?
老師,你好。我想提問(wèn)關(guān)于出口免退稅的問(wèn)題:我們公司是自產(chǎn)自銷的農(nóng)業(yè)企業(yè),出口退稅需進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,我們開(kāi)具的普通發(fā)票能否適用出口退稅?
老師 我們是出口全額退稅單位,以前光做外貿(mào),現(xiàn)在增加了內(nèi)銷。我想問(wèn)的是涉及出口的貨物對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做出口退稅處理,其它和出口無(wú)關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理,譬如說(shuō)順豐快遞的進(jìn)項(xiàng)增值稅專項(xiàng)發(fā)票
老師,想請(qǐng)教下,以13%進(jìn)口增值稅專用發(fā)票以及6.5%關(guān)稅增值稅專用發(fā)票,作為進(jìn)口進(jìn)項(xiàng),出項(xiàng)不開(kāi)票,對(duì)我們公司會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),出項(xiàng)金額大概在十幾萬(wàn)RMB
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬(wàn)的存貨,實(shí)物有6.700萬(wàn)左右,需要開(kāi)好多的發(fā)票出來(lái)呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,只能開(kāi)具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒(méi)太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來(lái),需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問(wèn)下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無(wú)論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來(lái)
請(qǐng)問(wèn):這道題bc不對(duì)嗎
怎么看企業(yè)屬于什么行業(yè)?。?/p>
老師,麻煩幫我看下為什么不是600*25%呢,實(shí)際發(fā)生600,所以前面遞延所得稅資產(chǎn)可以沖會(huì)600呀
老師,我想問(wèn)一下,提前通過(guò)公戶付給農(nóng)產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)貨款,我咋記分錄,是不是后期得補(bǔ)開(kāi)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
只收到了一張入庫(kù)通知單,應(yīng)該怎么做賬?