您好,對(duì)的,這個(gè)是需要的
核定征收的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)現(xiàn)在盈利25萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)不繳納增值稅,現(xiàn)在個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅要繳納多少?核定征收率是10%
我們個(gè)體戶開(kāi)票金額都不超過(guò)30萬(wàn),且都是核定征收,不做賬的,需要申報(bào)季報(bào)增值稅和經(jīng)營(yíng)所得嗎
老師我個(gè)體的話 季不超30萬(wàn)不交增值稅 那我核定征收 每月核的是20000 那我超過(guò)20000的話 現(xiàn)在需要繳納個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得稅嗎
個(gè)體戶核定征收的話只要不開(kāi)超過(guò)30萬(wàn)就不用交個(gè)人所得稅和增值稅,是嗎?
老師核定征收的個(gè)體戶不超額度的話不用申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,查賬征收的季度不超30萬(wàn)需要申報(bào)嗎
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開(kāi)票開(kāi)化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
老師現(xiàn)在個(gè)體有優(yōu)惠嗎這種個(gè)體經(jīng)營(yíng)所得
這個(gè)是有的,是減半的這個(gè)的